ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
АКИМАТА
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сообщение об ошибке

  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' в функции eval() (строка 48 в файле /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' в функции eval() (строка 61 в файле /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Внеочередная XXII сессия областного маслихата
8 августа текущего года состоялась внеочередная 22 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 8 вопросов, в том числе уточнение областного бюджета на 2018-2020 годы.
Объем областного бюджета уточнился на сумму 3 165,1 млн.тенге. Это связано, с увеличением собственных доходов, а также сэкономленных бюджетных средств администраторов бюджетных программ.
При этом расходная часть бюджета предусматривает следующие направления:
- на продолжение объектов развития левобережной части р.Сырдарья, в том числе на водоснабжение и водоотведение, строительство газораспределительных сетей, на электроснабжение, теплоснабжение, строительство центра обслуживания молодежи, автомобильных дорог, а также на реконструкцию наружной канализации всего в сумме 1 162,1 млн.тенге;
- на софинансирование проектов автомобильной дороги в сумме 66,2 млн.тенге;
- на продолжения реализации проектов ГЧП в сумме 34,9 млн.тенге;
- на реконструкцию зданий котельного, химического цехов и инженерных коммуникации «Южной котельной ГКП Кызылордатеплоэлектроцентр в г. Кызылорда» в сумме 152,4 млн.тенге;
- расходы по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства на новый прием 500 студентов с сентября месяца текущего года 122,1 млн.тенге;
- на увеличение уставного капитала ТОО «Кызылордатеплоэлектроцентр» в сумме 100,0 млн.тенге;
- на техническое обследование и изготовление макета ракет в г. Астаны в сумме 161,4 млн.тенге; 
- на организацию мероприятия "Сабантуй-Сомбэлэ" в г.Кызылорде в сумме 28 млн. тенге.
А также предусмотрены средства бюджетам районов и г. Кызылорды в сумме 334,9 млн.тенге (на капитальный и средний ремонт автомобильной дороги, благоустройство, на установку инженерных оборудовании и т.д). 
В результате объем областного бюджета составил 226,7 млрд.тенге.
Областной бюджет на 2018 год

 

Наименование

Сумма,            млн тенге

I.

Доходы

226 736,6

1

Собственные доходы и трансферты

204 342,1

2

Погашение бюджетных кредитов

9 521,1

3

Поступление займов

12 199,7

4

Используемые остатки бюджетных средств

673,7

II.

Затраты

226 736,6

1

Расходы

200 074,7

1

Государственные услуги общего характера

9 637,8

2

Оборона

1 772,9

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 885,7

4

Образование

25 715,5

5

Здравоохранение

11 423,3

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

7 424,8

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17 800,3

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 149,2

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 193,8

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 896,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

467,7

12

Транспорт и коммуникация

13 597,9

13

Прочие

2 586,9

14

Обслуживание долга

18,1

15

Трансферты

68 504,1

2

Бюджетные кредиты

12 199,6

3

Приобретение финансовых активов

5 205,5

4

Погашение займов

9 256,7

09.08.2018 г


Внеочередная XX сессия областного маслихата
1 июня текущего года состоялась внеочередная 20 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 10 вопросов, в том числе уточнение областного бюджета на 2018-2020 годы.
Во-первых, из республиканского бюджета дополнительно выделены трансферты и кредиты с сумме 16,1 млрд тенге. Из них:
- текущие целевые трансферты 6,7 млрд.тенге, 
- целевые трансферты на развитие 7,8 млрд.тенге,
- кредиты 1,5 млрд.тенге.
Во-вторых, дополнительно изысканы средства областного бюджета за счет увеличения собственных доходов в сумме 3,2 млрд тенге, снятие дебиторской задолженности 8,9 млн тенге, а также сэкономленные средства по итогам государственных закупок с областных АБП в сумме 4,1 млрд тенге.
При этом расходная часть бюджета предусматривает следующие направления:
- на продолжение объектов развития левобережной части р.Сырдарья, в том числе на  строительство центра обслуживания молодежи, автомобильных дорог, на разработку ПСД канализации всего в сумме 718,3 млн.тенге;
- на потери доходной части бюджетов города Кызылорда в сумме 1 242,6 млн тенге и Сырдарьинскому району 500 млн.тенге;
- на продолжения реализации проектов ГЧП в сумме 62,7 млн тенге;
- на софинансирование 42 проектов в сумме 723 млн тенге;
- на открытие музея в г. Астаны в сумме 1384 млн.тенге; 
- на увеличение уставного капитала ТОО «Кызылордатеплоэлектроцентр» в сумме 150 млн тенге;
- на реализацию II этапа проекта строительства и эксплуатации торгового и транспортно-логистического центра в кенте Айтеке би Казалинского района 123,9 млн.тенге;
- на оплату услуг индивидуального помощника инвалидам 1 группы, а также на оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения студентов всего в сумме 307,8 млн.тенге;
А также предусмотрены средства бюджетам районов и г.Кызылорды в сумме 1623,7 млн.тенге (на капитальный и средний ремонт автомобильной дороги, строительство скотомогильников, разработка ПСД на капремонт мостов и т.д). 
В результате объем областного бюджета составил 225,0 млрд. тенге.
Областной бюджет на 2018 год 

 

Наименование

Сумма,  млн тенге

I.

Доходы

225 035,8

1

Собственные доходы и трансферты

202 641,4

2

Погашение бюджетных кредитов

9 521,1

3

Поступление займов

12 199,6

4

Используемые остатки бюджетных средств

673,7

II.

Затраты

225 035,8

1

Расходы

198 474,1

1

Государственные услуги общего характера

9 373,3

2

Оборона

1 620,4

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 705,1

4

Образование

25 428,6

5

Здравоохранение

11 488,4

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

7 469,3

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

16 951,4

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 275,4

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5 907,9

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 892,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

477,5

12

Транспорт и коммуникация

13 492,5

13

Прочие

2 871,2

14

Обслуживание долга

16 ,6

15

Трансферты

68 504,1

2

Бюджетные кредиты

12 199,6

3

Приобретение финансовых активов

5 105,4

4

Погашение займов

9 256,7

11.06.2018 г


Очередная XIX сессия областного маслихата
29 марта текущего года состоялась очередная 19 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 17 вопросов, в том числе уточнение областного бюджета на 2018-2020 годы.
Доходная часть областного бюджета увеличена за счет увеличения собственных доходов, а также сэкономленных средств по итогам государственных закупок с областных администраторов бюджетных программ в сумме 10,546 млн тенге.
При этом расходная часть бюджета предусматривает следующие направления:
- на строительство 27-ми коммунальных одноквартирных жилых домов в микрорайоне №4 в городе Аральск в сумме 310,5 млн тенге;
- на продолжение объектов развития левобережной части р.Сырдарья в сумме 200 млн тенге;
- на проекты государственно-частного партнерства в сумме 29 млн тенге;
- в рамках государственной программы «Цифравой Казахстан» на увеличение скорости интернета для общеобразовательных школ области, установка автоматизированный системы «Электронный детский сад» для школьных организации, обеспечения детского технопарка ресурсно-методический центр города Кызылорда, оснащение малокомплектных школ образовательной системой «BilimBook», проведение онлайн курсов «Система критериального оценивания учебных достижений учащихся для учителей в сумме 240,8 млн тенге;
- на увеличение уставного капитала ТОО «Қызылорда тазалығы» в сумме 300 млн тенге;
- на обустройство внутридворовых игральных спортивных площадок в городе Кызылорда в сумме 35 млн тенге;
- на приобретение ЛЭД-экрана для концертного зала, создание IT-парка для развития IТ-компаний и стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий, создания информационно-программных продуктов, автоматизации предприятий и сфер развития области, привлечения государственных и частных источников финансирования для реализации IT-проектов в сумме 121,8 млн тенге;
- на увеличение уставного капитала АО СПК «Байконур» в сумме 2 506,6 млн тенге;
- на потери доходной части города Кызылорда в сумме 3 109 млн тенге;
- на развитие массового предпринимательства в сумме 500 млн тенге;
- на продолжение строительства газификации индустриальной зоны поселка Шиели Шиелийского района в сумме 20 млн тенге;
- на благоустройство населенного пункта Актан батыра Казалинского района в сумме 56 млн тенге.
В результате объем областного бюджета составил 205,7 млрд. тенге.
 
 
Областной бюджет на 2018 год

 

Наименование

Сумма, млн тенге

I.

Доходы

205 713,0

1

Собственные доходы

184 907,6

2

Погашение бюджетных кредитов

9 521,1

3

Поступление займов

10 610,6

4

Используемые остатки бюджетных средств

673,7

II.

Затраты

205 713,0

1

Расходы

181 014,1

1

Государственные услуги общего характера

7 650,4

2

Оборона

1 632,2

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 732,9

4

Образование

22 048,9

5

Здравоохранение

10 768,9

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

7 094,3

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

11 067,8

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 688,0

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 809,4

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 263,9

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

319,5

12

Транспорт и коммуникация

11 875,4

13

Прочие

3 244,0

14

Обслуживание долга

16,6

15

Трансферты

68 821,1

2

Бюджетные кредиты

10 610,6

3

Приобретение финансовых активов

4 831,6

4

Погашение займов

9 256,7

 


Внеочередная XVIII сессия областного маслихата
12 февраля текущего года состоялась внеочередная 18 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 7 вопросов, в том числе уточнение областного бюджета на 2018-2020 годы.
Доходная часть областного бюджета увеличена, за счет увеличения собственных доходов и перераспределением свободных остатков областного бюджета в сумме 6691,9 млн тенге.
При этом расходная часть бюджета предусматривает следующие направления:
- на развитие массового предпринимательства;
- на развитие левобережной части р.Сырдарья;
- на проекты государственно-частного партнерства;
- на софинансирование проектов "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жосалы", "Строительство газопровода –отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Теренузяк" и т.д.;
- на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона;
- на завершение начатых проектов, такие как «Реконструкции систем электроснабжения в населенном пункте Акжарма Сырдарьинского района», «Строительства административного здания государственных органов в городе Аральск Аральского района», «Строительства школы на 300 мест по улице Садибекова №23 "Б" в городе Аральск Аральского района», «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Боген" 0-9,6 км», "Электроснабжение левобережной части реки Сырдарья в городе Кызылорде (1 очередь 35 кВ)" и т.д.;
- на охраны окружающей среды, а также на инновационных проектов сельского хозяйства;
- в рамках государственной программы «Цифравой Казахстан» на обеспечение общеобразовательных школ области цифравой инфраструктуры, на материально-технической базы органов внутренних дел, на обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий».
В результате объем областного бюджета составил 197 762,9 млн тенге.

Областной бюджет на 2018 год

 

Наименование

Сумма,            млн тенге

I.

Доходы

179 073,3

II.

Расходы

177 977,2

1

Государственные услуги общего характера

4 339,1

2

Оборона

1 322

3

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 707,3

4

Образование

21 521,2

5

Здравоохранение

10 316,5

6

Социальная помощь и социальное обеспечение

7 087,8

7

Жилищно-коммунальное хозяйство

10 451,2

8

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 439,2

9

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 759,4

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 550,8

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

319,5

12

Транспорт и коммуникация

16 801,2

13

Прочие

3 524,1

14

Обслуживание долга

16,6

15

Трансферты

68 820,6

III.

Чистое бюджетное кредтование

-816,3

IV.

Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 824,2

V.

Дефицит бюджета

88,1

VI.

Финансирование дефицита  (использование профицита) бюджета

-88,1

14.02.2018 г.


Об областном бюджете на 2018-2020 годы
12 декабря 2017 года состоялась очередная 17 сессия областного маслихата, на которой был рассмотрен вопрос об областном бюджете на 2018-2020 годы.  
Кызылординский областной бюджет на 2018 год утвержден в сумме 186 млрд тенге, из них собственные доходы 9,4 млрд тенге, трансферты из республиканского бюджета 160,4 млрд тенге, субвенция 137,1 млрд тенге. Кроме того, дополнительно предусмотрены трансферты из республиканского бюджета, из них текущие трансферты 8,7 млрд тенге, трансферты на развитие 14,5 млрд тенге и бюджетные кредиты 8,4 млрд теңге.
Как и в предыдущие годы, бюджет области сохраняет социальную направленность, находят продолжение такие расходы, как единовременная материальная помощь на оздоровление участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, социальную поддержку лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны, социальная помощь для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по востребованным в регионе специальностям, компенсация проезда на городском общественном автотранспорте студентам и учащимся высших, среднеспециальных учебных заведений и профессиональных лицеев из малообеспеченных семей, оказание социальной помощи для больных туберкулезом, находящихся на поддерживающей фазе лечения, социальная помощь для детей, состоящих на диспансерном учете с гематологическими заболеваниями, включая гемобластозы и апластическую анемию, обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов, приобретение книг городским, районным, сельским библиотекам, подготовка документации объектов водного хозяйства, капитальный и средний ремонт транспортной инфраструктуры.
А также предусмотрены расходы на обеспечение предметных кабинетов физики, химии, биологии общеобразовательных школ, на содержание вновь введенных объектов образование, на содержание психолого-медико-педогогической консультативной кабинетов (ПМПК), на содержание увеличенного на 112 класс-комплектов, на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы, на создание центра занятости в городе Байконур, укрепление материально-технической базы центров занятости районов и города Кызылорды в связи с внедрением нового формата адресной социальной помощи, на увеличение размера  должностных окладов секретарей маслихатов, кроме того предусмотрены расходы на содержание спортивно-оздоровительного комплекса реализованного в рамках проекта государственно-частного партнерства Шиелийского района.
Кроме этого из республиканского бюджета предусмотрены целевые трансферты в сумме 31,8 млрд тенге, из них текущие трансферты 8,7 млрд тенге, трансферты на развитие 14,5 млрд тенге и бюджетные кредиты 8,4 млрд тенге.
Эти средства предусматривают на следующие расходы:
Целевые текущие трансферты:
- на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
- на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
- на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
- на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов;
- на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
- на повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел; 
- на выплату государственной адресной социальной помощи;
- на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения;
- на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы;
- на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда;
- на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- на возмещение части расходов, понесенных субьектом аргопромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.
Целевые трансферты на развитие:
- на строительство и реконструкцию объектов образования;
- на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения;
- на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах в рамках Программы развития регионов до 2020 года;
- на развитие транспортной инфраструктуры;
- на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
- на развитие газотранспортной системы;
- на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
- на развитие теплоэнергетической системы;
- на развитие системы водоснабжения и водоотведения
Бюджетные кредиты:
- на содействие развитию предпринимательства;
- для реализации мер социальной поддержки специалистов;
- на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
- на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
В целом расходы бюджета на социальную сферу составляют 26% от общего объема расходов или в абсолютном значении 47,4 млрд тенге.
Таким образом в социальной сфере основным приоритетом финансирования является выполнение всех социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

 

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

 

1. Доходы

172 846 237

146 848 294

147 224 376

1

Налоговые поступления

9 229 123

9 603 223

9 996 048

2

Неналоговые поступления

165 047

71 053

54 310

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300

8 300

8 300

4

Поступления трансфертов

163 443 767

137 165 718

137 165 718

 

1. Затраты

171 525 308

146 588 523

146 964 607

01

Государственные услуги общего характера

4 037 972,1

3 302 585

2 360 118

02

Оборона

1 254 955,2

849 884

873 048

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 406 421,1

4 320 601

4 372 667

04

Образование

20 483 230,3

14 433 146,8

13 308 245

05

Здравоохранение

10 111 807,5

4 441 358

4 405 588

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 940 097

4 432 597

4 499 183

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 764 289

2 545 666

2 546 543

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

9 939 376,1

7 905 145

7 188 257

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 083 713

0

0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

12 461 853,4

9 827 449

10 155 869

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

256 863

179 524

181 529

12

Транспорт и коммуникации

16 636 426,3

28 733 502,2

31 460 236

13

Прочие

2 334 958

1 507 501

1 504 455

14

Обслуживание долга

16 685

6 602

5 907

15

Трансферты

68 796 661

64 102 962

64 102 962

 

3. Чистое бюджетное кредитование

-759 445

-2 650 658

-980 010

 

Бюджетные кредиты

8 755 902

261 083

261 083

 

Погашение бюджетных кредитов

9 515 347

2 911 741

1 241 093

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 314 224

0

0

 

Приобретение финансовых активов

1 324 224

0

0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

0

0

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

756 150

2 910 429

1 239 779

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-756 150

-2 910 429

-1 239 779

 

Поступление займов

8 494 819

0

0

16

Погашение займов

9 250 969

2 910 429

1 239 779


Очередная XV сессия областного маслихата
24 октября текущего года состоялась очередная 15 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 15 вопросов, в том числе уточнение областного бюджета на 2017-2019 годы.
Доходная часть областного бюджета увеличена на 1,8 млрд. тенге, за счет увеличения собственных доходов и возврат неиспользованных трансфертов и кредитов в республиканский бюджет. А также предсмотрены трансферты в сумме 639,3 млн тенге, в связи с невыполнением до конца года ожидаемого прогнозного плана с областного бюджета на потери доходной части бюджетов Аральского, Казалинского, Сырдарьинского района.
При этом расходная часть бюджета предусматривает следующие направления:
- разработка проектно-сметных документации строительства сетей сооружения системы водоснабжения и водоотведения Левого берега реки Сырдарьи,
- обеспечение инфраструктурой 6 жилых домов района и  города Кызылорда, 
- строительство 6 арендных многоэтажных 18 квартирных жилых домов в кенте Айтеке би, 
- средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Самара-Шымкент-Камыстыбас-Аманоткел-Боген" 0-9,6 км,
-  субсидирование развития племенного животноводства, 
- приобретение лекарственных препаратов по различным видам нозологии,
- приобретение зданий для 11-ти медпунктов в сельских населенных пунктах области,
- на приобретение жидкого и твердого топлива для общеобразовательных школ района и г. Кызылорда в отопительный сезон, 
- на увеличение класс-комплектов общеобразовательных школ района и г. Кызылорда.  
В результате объем областного бюджета составил 190 984,1 млн тенге.

 

Областной бюджет на 2017 год

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

ДОХОДЫ

177 175, 5

 

ЗАТРАТЫ

173 455,7

01

Государственные услуги общего характера

3 742,8

02

Оборона

1 590 

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 400,6

04

Образование

22 745

05

Здравоохранение

25 160,6

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

5 448,2

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

14 076,3

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 335,5

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 493,5

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11 743,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

331,5

12

Транспорт и коммуникации

8 454,3

13

Прочие

2 869,2

14

Обслуживание долга

16,5

15

Трансферты

62 225,1

 

САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

979,9

 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 6 737,3

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 737,3

 

Поступление займов

9 463,5

 

Погашение займов

3 112,8


Очередная XIV сессия областного маслихата

 

14 июля текущего года состоялась очередная 14 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 13 вопроса, в том числе уточнение областного бюджета на 2017-2019 годы.

Доходная часть областного бюджета увеличена на 1,2 млрд. тенге, за счет средств возвращения выделенных из республиканского бюджета целевых трансфертов и кредитов.

При этом расходная часть бюджета направлена на финансирование проектов Левого берега реки Сырдарьи, на строительству дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда от существующего моста по ул. Муратбаева до автотрассы "Западная Европа-Западный Китай", на разработку проектно-сметных документации по проекту "Строительство газопровода высокого давления 1,2 Мпа от стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП-2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартально пос. Махамбет и пос. Наурыз", на реализацию социального проекта "Туған жерге тағзым" в рамках реализации Программы "Туған жер".

Еще главным приоритетом является развитие областного центра, то есть г. Кызылорда.

В результате объем областного бюджета составил 188 196,2 млн тенге.

 

Областной бюджет на 2017 год

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

174 801,9

 

Затраты

173 716,4

01

Государственные услуги общего характера

3 179,9

02

Оборона

1 538,2

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 432,8

04

Образование

22 499,9

05

Здравоохранение

24 913,3

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

5 444,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

13 259,5

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 180

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 704,7

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11 633,7

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

325,6

12

Транспорт и коммуникации

8 521,6

13

Прочие

2 914,9

14

Обслуживание долга

16,1

15

Трансферты

62 200,8


Внеочередная 11 сессия областного маслихата
 
15 февраля текущего года на сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета на 2017 – 2019 годы.
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2017 год является распределение свободных остатков областного бюджета, образовавшихся на начало года и перераспределение отдельных расходов утвержденного бюджета.
Данные средства направлены на софинансирование 5 проектов водоснабжения, на софинансирование 18 проектов строительства школ, больницы и многоэтажных жилых домов. Кроме того выделены средства для привлечения инвестиций в регион, а также оказание содействия реализации инвестиционных проектов для проведения интернет-форума, на приобретение лекарственных средств отдельным категориям граждан, предусмотрены средства на реализацию проектов ГЧП. 
 

Областной бюджет на 2017 год

 

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

168 883,7

 

Затраты

167 328,4

01

Государственные услуги общего характера

3 060

02

Оборона

3 968,9

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 108,6

04

Образование

1 028,7

05

Здравоохранение

23 566,9

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

5 532,9

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 377

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 832,6

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

511

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 897,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

210

12

Транспорт и коммуникации

6 925,4

13

Прочие

2 949,9

14

Обслуживание долга

16,1

15

Трансферты

62 130,2

22.02.2017 г.


Об областном бюджете на 2017-2019 годы
 
12 декабря 2016 года состоялась очередная сессия областного маслихата, на которой был рассмотрен вопрос об областном бюджете на 2017-2019 годы.  
Кызылординский областной бюджет на 2017 год утвержден в сумме 177,8 млрд тенге, из них собственные доходы 9,4 млрд тенге, трансферты из республиканского бюджета 158,8 млрд тенге. Кроме того, дополнительно предусмотрены трансферты из республиканского бюджета. Из них текущие трансферты 18,2 млрд тенге, трансферты на развитие 11,1 млрд тенге и бюджетные кредиты 7,6 млрд тенге. 

 

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

 

1. Доходы

168 258 629

147 521 774

                                                                174 870 112

1

Налоговые поступления

9 217 033

10 211 876

10 647 285

2

Неналоговые поступления

212 211

158 439

64 737

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300

8 300

8 300

4

Поступления трансфертов

158 821 085

137 143 159

137 149 790

 

1. Затраты

167 395 677

147 521 774

147 870 112

01

Государственные услуги общего характера

2 994 478,9

2 768 967

3 237 569

02

Оборона

3 945 361,2

750 609

757 523

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

9 086 472,4

5 478 727

4 314 889

04

Образование

22 543 558,6

17 138 070

15 674 096

05

Здравоохранение

23 340 214,4

5 559 702

4 920 139

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

5 064 771

3 832 020

3 929 954

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

8 911 777,6

2 592 273

2 545 606

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

7 755 100

9 369 920

7 498 085

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

511 291

   

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 863 478

8 703 458

9 128 447

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

196 840

181 842

184 059

12

Транспорт и коммуникации

6 885 940,9

4 6571 77

3 524 237

13

Прочие

4 790 553

22 278 532

2 0847 057

14

Обслуживание долга

16 114

15 622

5 489

15

Трансферты

61 489 726

64 194 855

64 102 962

 

3. Чистое бюджетное кредитование

6 822 866

-9 634 185

-3 246 776

 

Бюджетные кредиты

8 698 584

0

0

 

Погашение бюджетных кредитов

1 875 718

9 634 185

3 246 776

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

408 422

0

0

 

Приобретение финансовых активов

408 422

0

0

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

0

0

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

-6 368 336

9 634 185

3 246 776

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 368 336

-9 634 185

-3 246 776

 

Поступление займов

7 698 584

0

0

16

Погашение займов

1 330 248

9 634 185

3 2467 76


Очередная X сессия областного маслихата
12 декабря текущего года состоялась очередная 10 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 16 вопросов, в том числе «Об областном бюджете на 2017-2019 годы» и «Об объемах трансфертов общего характера на 2017-2019 годы».
15.12.2016 г.

Внеочередная 9 сессия областного маслихата
30 ноября текущего года на внеочередной 9 сессии областного маслихата произведено уточнение (секвестирование) областного бюджета на 2016 год. 
В целях качественного исполнения до конца года доходной части областного бюджета запланированные средства по коду «Плата за эмиссию в окружающей среды» уменьшены на 2,0 млрд тенге. 
Соответственно, на эту же сумму сокращены расходы областного бюджета за счет сэкономленных и неиспользованных средств администраторов бюджетных программ. Секвестированные расходы администраторов бюджетных программ будут предусмотрены в проекте областного бюджета на 2017-2019 годы.  
 

Областной бюджет на 2016 год

 

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

190 686,9

 

Затраты

185 599,2

01

Государственные услуги общего характера

5 452,8

02

Оборона

1 267,9

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 911

04

Образование

25 031,3

05

Здравоохранение

39 521,8

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

3 990,1

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

19 980,1

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 888,7

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

751,6

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 928,6

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

9 513,1

12

Транспорт и коммуникации

8 474,9

13

Прочие

23 089,5

14

Обслуживание долга

7 597,4

15

Трансферты

28 789,4

30.11. 2016 г.


Внеочередная 9 сессия областного маслихата
Сегодня состоялась внеочередная 9 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии произведено уточнение (секвестирование) областного бюджета на 2016-2018 годы.
30.11.2016 г.

Внеочередная 8 сессия областного маслихата
26 октября текущего года на внеочередной 8 сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета на 2016 год.
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2016 год послужили внутренние изменения по администраторам бюджетных программам, а также перераспределение образовавшейся экономии по ряду направлений бюджетных средств. 
Вышеуказанные расходы направлены на: 
-создание единой диспечерской службы программы «Комек» в сфере здравоохранения;
-проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации 10 проектов по теплоснабжению;
-проведение эстафеты в рамках 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы;
-культурно-досуговые мероприятия в рамках 25-летия Незавизимости РК; 
-софинансирование строительства 10 врачебных пунктов в населенных пунктах области;
-уличное освещение, освещение дворов многоэтажных жилых домов, световое оформление арок и билбордов в г.Кызылорды;
-софинансирование строительства 2 проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры под жилищное строительство;
-софинансирование ремонтных работ 51 улицы в г.Кызылорда, осуществляемых в рамках Дорожной карты занятости 2020;
-выделение средств средним общеобразовательным школам в г.Кызылорды в связи с увеличением 99-ти класс-комплектов.
По итогам уточнения объем областного бюджета на 2016 год составил 212 млрд.тенге. 

 

Областной бюджет на 2016 год

 

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

192 684,7

 

Затраты

187 597,1

01

Государственные услуги общего характера

5 492,4

02

Оборона

1 278,7

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 298,3

04

Образование

26 093

05

Здравоохранение

39 535

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 008

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

20 063

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 916,8

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

753

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

10 008,8

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

9 515

12

Транспорт и коммуникации

8 705

13

Прочие

23 134

14

Обслуживание долга

7,5

15

Трансферты

28 787,3

28.10.2016 г.


Внеочередная 8 сессия областного маслихата
Сегодня состоялась внеочередная 8 сессия областного маслихата. В ходе работы сессии рассмотрены 4 вопросов, в том числе уточнение областного бюджета на 2016-2018 годы.
26.10.2016г.

Внеочередная 6 сессия областного маслихата
 
31 августа текущего года на внеочередной сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета.
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2016 год послужило увеличение доходной части областного бюджета в сумме 5228,8 млн.тенге так, как лимит долга для Кызылординской области был увеличен и установлен в размере 32057,4 млн. тенге. Это позволяет выпустить государственные ценные бумаги на строительство жилья на сумму 6222,9 млн.тенге.
Также по областным администраторам бюджетных программ произведены внутренные изменения по бюджетным программам, образовавшуюся экономию  перенаправили на первоочередные затраты. 
Расходы направлены на: 
-благоустройство магистральной дороги от улицы Султан Бейбарыс до улицы Г.Муратбаева; 
-проведение фестиваля классической музыки и праздничного мероприятия «Сыр Алаштын Анасы»;
-софинансирование проектов инженерной коммуникационной инфраструктуры на строительство жилья;
-начало строительства двух детских садов в поселке Жосалы Кармакшинского района;
-проведения дезинсекционных работ в дополнительных 35 неблагополучных по конго-крымской геморрагической лихорадке населенных пунктах, и другие расходы.
Кроме того, в целях реализации государственной программы «Нурлы жол» для развития инфраструктуры выделены кредиты на строительство жилья 14 домов (на 44,5 тыс.кв.м 680 квартир, в том числе по улице Жаппасбай батыра 12 домов, в поселке Титова 2 дома). 
В результате объем областного бюджета составил 185 348,4 млн.тенге. 
Областной бюджет на 2016 год
 

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

185 392,3

 

Затраты

       179 698

01

Государственные услуги общего характера

5 611,5

02

Оборона

1 228

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 354,8

04

Образование

22 636,2

05

Здравоохранение

38 027,2

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 254,2

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

17 487,7

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 854,3

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

751,2

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 616,8

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

9 510,8

12

Транспорт и коммуникации

8 515,4

13

Прочие

23 054,5

14

Обслуживание долга

7,2

15

Трансферты

28 786,9

01.09.2016 год


Очередная 5 сессия областного маслихата
 
13 июля текущего года на сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета.
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2016 год послужило увеличение доходной части областного бюджета, уменьшение средств сложивщихся по итогам государственных закупок с областных администраторов бюджетных программ, а также по итогам проверки областных государственных казенных предприятий и ПХВ, ТОО, АО.
Данные средства направлены:
на завершение пяти аварийных школ области (Аральский район-3, Казалинский район-2);
на завершение строительства 60 квартирного жилого дома №2 в районе Жаппасбай батыра, для жителей проживающих в предаварийных жилых домах;
на завершение строительства 24 квартирного арендного жилого дома №13 по улице Амангельды в поселке Тасбогет в городе Кызылорде;
на завершение строительства автобусного парка в городе Кызылорда;
в целях недопущения антитеррористических действий на укрепление материально-технической базы департамента внутренних дел, управлению мобильной подготовки.
В результате объем областного бюджета составил 182 024,6 млн тенге.
 
 Областной бюджет на 2016 год

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

182 024,6

 

Затраты

182 024,6

01

Государственные услуги общего характера

5 605,8

02

Оборона

2 208,4

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 389,4

04

Образование

22 262,2

05

Здравоохранение

38 032,3

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 265,6

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

14 023,1

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 781,2

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

788,4

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 663,1

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

362,5

12

Транспорт и коммуникации

7 910,6

13

Прочие

23 145,6

14

Обслуживание долга

7,2

15

Трансферты

28 786,9


Внеочередная 2 сессия областного маслихата
 
В апреле месяце текущего года на сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета.
Согласно постановления Правительства РК бюджету Кызылординской области выделены трансферты и кредиты в общей сумме 21 млрд.тенге, из них текущие трансферты 3,9 млрд.тенге, трансферты на развитие 10,2 млрд.тенге и кредиты 6,3 млрд.тенге.
Вместе с тем, внесены внутренние изменения по местному бюджету, а именно оптимизирован ряд бюджетных средств, предусмотренных в утвержденном бюджете. Данные средства направлены на софинансирование проектов выделенных из республиканского бюджета, на приобретение медикаментов и другие.
В результате объем областного бюджета на 2016 год составил 175,3 млрд тенге.
15.04.2016г.

Областной бюджет на 2016 год

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

175 331,9

 

Затраты

175 331,9

01

Государственные услуги общего характера

5 624,7

02

Оборона

1 128,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 505,9

04

Образование

20 320,6

05

Здравоохранение

38 396,1

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 412,8

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

13 184,7

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 730,6

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

821,2

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 660,2

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

349,5

12

Транспорт и коммуникации

7 691,6

13

Прочие

22 731,4

14

Обслуживание долга

6,6

15

Трансферты

28 777,7


Об областном бюджете на 2016-2018 годы

Кызылординский областной бюджет на 2016 год утвержден в сумме   151,6 млрд тенге, из них собственные доходы 4,9 млрд тенге, трансферты из республиканского бюджета 141,1 млрд тенге.

Как и в предыдущие годы, бюджет области сохраняет социальную направленность, находят продолжение такие расходы, как выплата материальной помощи участникам и инвалидам ВОВ и лицам приравненным к ним, социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей на получение гранта, обеспечение бесплатным проездом на общественном транспорте общего пользования студентов из числа малообеспеченных семей, реализация Дорожных карт по развитию системы здравоохранения, обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.

В целом расходы бюджета на социальную сферу составляют 44% от общего объема расходов или в абсолютном значении 66,8 млрд тенге.

В социальной сфере основным приоритетом финансирования является выполнение всех социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

 

Наименование

2016 год

2017 год

2018 год

 

1. Доходы

148 345 207

84 295 197

84 240 200

1

Налоговые поступления

3 225 618

3 225 618

3 225 618

2

Неналоговые поступления

1 685 984

334 549

279 552

3

Поступления от продажи основного капитала

8 300

15 925

15 926

4

Поступления трансфертов

143 425 305

80 719 104

80 719 104

 

1. Затраты

144 435 834

83 959 808

83 302 025

01

Государственные услуги общего характера

4 978 151

2 475 759

2 475 749

02

Оборона

836 467

518 444

518 444

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 600 222

4 345 191

4 345 191

04

Образование

20 025 972

15 657 018

15 097 823

05

Здравоохранение

37 651 588

10 729 674

10 916 864

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 252 801

2 988 221

2 931 945

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

5 394 509

2 922 722

3 266 611

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

4 928 377

4 691 267

4 430 774

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

726 021

924 139

612 762

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 792 248

9 274 863

9 274 863

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

351 868

139 376

139 376

12

Транспорт и коммуникации

3 519 746

195 664

195 664

13

Прочие

18 771 805

492 863

491 763

14

Обслуживание долга

6 307

4 855

4 444

15

Трансферты

28 599 752

28 599 752

28 599 752

 

3. Чистое бюджетное кредитование

170 179

-1 239 553

-3 320 552

 

Бюджетные кредиты

1 757 490

0

0

 

Погашение бюджетных кредитов

1 587 311

1 239 553

3 320 552

 

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

3 919 373

335 389

938 175

 

Приобретение финансовых активов

3 919 373

335 389

938 175

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

0

 

 

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

-180 179

1 239 553

3 320 552

 

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

180 179

-1 239 553

-3 320 552

 

Поступление займов

1 757 490

0

0

16

Погашение займов

1 577 311

1 239 553

3 320 552


Очередная XXXІХ сессия областного маслихата
 
В сентября месяце текущего года на очередной сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета.
В связи с происходящей экономической ситуацией в стране в настоящее время недопоступают запланированные доходы в областной бюджет. 
В связи с этим на уточнение была уменьшена доходная часть бюджета на общую сумма 1301,2 млн тенге. Кроме того, неиспользованные средства администраторов бюджетных программ перенаправлены на расходы, которые требуют решения. А это, подготовка бюджетных организаций к отопительному сезону, возмещение бюджетных организаций увеличение тарифов на коммунальные услуги, обеспечение лекарственными средствами до конца года отдельных категорий граждан и другие.
В результате объем областного бюджета на 2015 год составил 146745,7 млн тенге.
 
Областной бюджет на 2015-2017 годы

Наименование

Сумма,

млн тенге

 

 Доходы

146 745,7

 

Затраты

146 745,7

01

Государственные услуги общего характера

2 678,1

02

Оборона

805,9

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 689,8

04

Образование

24 123,5

05

Здравоохранение

30 187,9

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

3 904,3

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

12 476,8

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 592,8

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 224,8

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11 973,2

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

508,7

12

Транспорт и коммуникации

4 802,9

13

Прочие

12 142,4

14

Обслуживание долга

5,1

15

Трансферты

29 629,5

 

Информация об уточнении областного бюджета на 2015 год согласно решения 38 сессии областного маслихата от 10 июля текущего года
 
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2015 год послужило увеличение прогнозных поступлений собственных доходов для решения первоочередных задач социально-экономического развития региона.
Так, на обеспечение медикаментами отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне, софинансирование проекта "Развитие индустриальной зоны в рамках программы Дорожная карта бизнеса 2020", размещение госзаказа для развития футбола, завершение строительства школы в 4-х населенных пунктах и 1 детского сада, восполнение потерь доходной части бюджета Кармакшинского района, пополнение уставного капитала ТОО «Региональный инвестиционный центр Кызылорда», укрепление материально-технической базы правоохранительных органов.
Конечной целью указанных проектов является улучшение благосостояния и качества условий населения нашей области.
 
Основные параметры областного бюджета на 2015-2017 годы
тысяч тенге

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

І. Доходы

142 435 694,4

91 754 252

87 301 754

Налоговые поступления

5 522 515,2

6 540 417

6 120 376

Неналоговые поступления

1 214 363,5

420 785

406 473

Поступления от продажи основного капитала

15 926

15 926

15 926

Поступления трансфертов

135 682 889,7

84 777 124

80 758 979

ІІ. Затраты

141 089 099,3

91 555 002

87 090 004

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

4 305 499

235 124

-955 519

Бюджетные кредиты

5 597 343

199 250

211 750

Погашение бюджетных кредитов

1 291 844

434 374

1 167 269

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

 

 

 

Приобретение финансовых активов

3 053 261

 

 

Поступления от продажи финансовых активов государства

 

 

 

V. Дефицит (профицит) бюджета

- 6 012 164,9

434 374

1 167 269

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 012 164,9

-434 374

-1 167 269

Поступление займов

5 597 343

 

 

Погашение займов

746 374

434 374

1 167 269

05.08.2015 г.

Информация об уточнении областного бюджета на 2015 год 
по решению 36 сессии областного маслихата от 9 апреля т.г.
 
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2015 год послужило перераспределение средств на финансирование первоочередных задач социально-экономического развития региона.
Так, в связи с празднованием 20-летия Ассамблеи народов Казахстана в бюджете предусмотрены средства на реконструкцию бывшего здания кинотеатра имени И.Алтынсарина в областном центре для размещения в нем Дома дружбы Ассамблеи народов Казахстана, и на укрепление его материально-технической базы. 
Значительные средства направлены на развитие транспортной инфраструктуры областного центра. Так, для решения наболевшего вопроса состояния улицы Торайгырова в залинейной части города, предусмотрены средства на начало работ по реконструкции проезжей части этой улицы. Кроме того, дополнительно выделены средства на работы по строительству дороги от улицы Султана Бейбарса до улицы Муратбаева в городе Кызылорде, средний ремонт объездной дороги от улицы Султан Бейбарса до улицы Сапарбаева в поселке Тасбогет. 
Впервые, в текущем году в рамках государственно-частного партнерства в областном центре планируется начало строительства профессионально-технического лицея на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 и поликлиники на 500 посещений. В связи с этим, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях, выделены средства на консультативное сопровождение этих концессионных проектов.
Конечный целью указанных проектов является улучшение благосостояния и качества условий населения нашей области.

Основные параметры областного бюджета на 2015-2017 годы

млн. тенге

Наименование

2015год

2016 год

2017 год

I. ДОХОДЫ

141 167 659,8

91 754 252

87 301 754

Налоговые поступления

4 645 566

6 540 417

6 120 376

Неналоговые поступления

1 173 941

420 785

406 473

Поступления от продажи основного капитала

15 926

15 926

15 926

Поступления трансфертов

135 332 226,8

84 777 124

80 758 979

II. ЗАТРАТЫ

140 370 719,7

91 555 002

87 090 004

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

4   305 499

-235 124

-955 519

Бюджетные кредиты

5 597 343

199 250

211 750

Погашение бюджетных кредитов

1 291 844

434 374

1 167 269

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

 

 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

 

 

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 6 012 164,9

434 374

1 167 269

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 012 164,9

-434 374

-1 167 269

Поступление займов

5 597 343

 

 

Поступление займов

746 374

434 374

1 167 269


Информация об утверждении областного бюджета на 2015-2017 годы
12 декабря 2014 года на 33 сессии Кызылординского областного маслихата утвержден областной бюджет на предстоящий трехлетний период 2015-2017 годы, в том числе на 2015 год в объеме 159,9 млрд. тенге, из них размер субвенции из республиканского бюджета составляет 83,1 млрд. тенге, трансферты и кредиты в общей сумме 67,2 млрд. тенге.
Как и в предыдущие годы, бюджет области сохраняет социальную направленность, находят продолжение такие расходы, как выплата материальной помощи участникам и инвалидам ВОВ и лицам приравненным к ним, социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей на получение гранта, обеспечение бесплатным проездом на общественном транспорте общего пользования студентов из числа малообеспеченных семей, реализация Дорожных карт по развитию системы здравоохранения, обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов и другие.
Основными направлениями областного бюджета на 2015 – 2017 годы является завершение социальных объектов начатых в предыдущие годы, в объеме бюджета областного доля текущих расходов состоит 159,9 млрд.тенге, бюджет развития 39,2 млрд.тенге. Основная часть бюджета развития 24,5 % предусматривается на завершения социальных объектов начатых в предыдущим году.
Объем субвенции на 2015 год бюджетам районов состовляет в сумме – 29461,4 млн.тенге. Изьятия из бюджета города Кызылорда – 2091,6 млн.тенге.

Областной бюджет на 2014 год


Объем областного бюджета на 1 октября 2014 год достиг 180 933,7 млн тенге, или по сравнению с утвержденным бюджетом увеличился на 33,0 %, в том числе уточненный план по доходам составляет 32 605,1 млн. тенге, в том числе сумма трансфертов, передаваемых из  республиканского бюджета (с учетом субвенции) 138 678,6 млн. тенге. Из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 54 699,9 млн тенге.

Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональные группы, а именно: образование, здравоохранение, социальное обеспечение и социальная помощь, культура,спорт,туризм и информационное пространство, которые составляют  41,6 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 75 295,1 млн тенге.

В социальной сфере основным приоритетом финансирования является выполнение всех социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

Расходы на финансирование сельского хозяйства составили 13 488,5 млн.тенге (7,4%), транспорта и коммуникаций – 10 366,8 млн тенге (5,7%).

 
Областной бюджет на 2014 год

Наименование

Сумма,

тысяч тенге

1. Доходы

180 933 777,0

Налоговые поступления

31 361 516,6

Неналоговые поступления

1 227 666,4

Поступления от продажи основного капитала

15 926

Поступления трансфертов

139 460 041,6

2. Затраты

180 933 777,0

Государственные услуги общего характера

5 409 248,3

Оборона

1 603 975

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 286 509

Образование

27 413 323,3

Здравоохранение

34 086 237,3

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 834 520

Жилищно-коммунальное хозяйство

17 171 652

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 961 044

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 973 596

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 488 518,3

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

694 668,1

Транспорт и коммуникации

10 366 823,3

Прочие

7 644 861,7

Обслуживание долга

3 332

Трансферты

31 195 691,3

3. Чистое бюджетное кредитование

5 313 519,6

Бюджетные кредиты

6 060 886

Погашение бюджетных кредитов

747366,4

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

3 070 109

Приобретение финансовых активов

3 070 109

Поступления от продажи финансовых активов государства

 

5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 452 477,6

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 452 477,6

Поступление займов

5 515 416

Погашение займов

668 782,4

Используемые остатки бюджетных средств

2 605 844

10.10.2014 г.

Об исполнении бюджета Кызылординской области
по состоянию на 1 августа 2014 года
 
По состоянию на 1 августа 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по поступлениям на 110,8 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 118149,6 млн.тенге поступило в доход бюджета 130904,9 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 149,3 % (при плане 25594 млн.тенге поступило 38219,5 млн.тенге), перепоступило 12625,5 млн.тенге
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 87867,3 млн. тенге (100 %), в том числе субвенции – 54699,4 млн.тенге (100 %), целевые текущие трансферты – 17578,8 млн.тенге (100,8%), целевые трансферты на развитие – 15589,1 млн.тенге (99,3%), перепоступило в областной бюджет 26,1 млн.тенге.
Получены займы из республиканского бюджета на общую сумму 4713 млн.тенге (100%), из них на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 2349,6 млн.тенге, на строительство ипотечного жилья – 1584,5 млн.тенге, для реализации мер социальной поддержки специалистов – 779 млн.тенге. 
По состоянию на 1 августа 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по расходам на 95,7 % к прогнозу на текущий период (при плане 120583,1 млн.тенге исполнение составило 115355,1 млн.тенге). Недоосвоено  5228 млн.тенге.
По районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 96,9 % (недоосвоено 166,9 млн.тенге), 
Казалинскому - на 96,6 % (недоосвоено 221,1 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 88,5 % (недоосвоено 581,1 млн.тенге), 
Жалагашскому - на 96,4 % (недоосвоено 132,9 млн.тенге), 
Сырдарьинскому – на 96,9 % (недоосвоено 123,1 млн.тенге), 
Шиелийскому – на 99 % (недоосвоено 58,7 млн.тенге), 
Жанакорганскому – на 97,7 % (недоосвоено 141,9 млн.тенге), 
по городу Кызылорда – на 96,6 % (недоосвоено 778,1 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 95,1%, недоосвоено 3024,2 млн.тенге. 
 
Низкое освоение запланированных средств допущено по следующим управлениям:
территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС и ГО, финансируемый из областного бюджета – 55,5%, недоосвено 110,7 млн.тенге;
государственных закупок – 60,3%, недоосвоено 2,9 млн.тенге;
индустриально-инновационного развития – 75,1%, недоосвоено 9,7 млн.тенге;
внешних связей – 82,4%, недоосвоено 10,4 млн.тенге;
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 83,2%, недоосвоено 519 млн.тенге; 
по развитию языков – 83,2%, недоосвоено 5,3 млн.тенге;
пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 84,4%, недоосвоено 428,1 млн.тенге;
земельных отношений – 91,0%, недоосвоено 2,1 млн.тенге;
ревизионная комиссия – 91,6%, недоосвено 8,3 млн.тенге;
внутренней политики – 92,5%, недоосвоено 29 млн.тенге;
департамент внутренних дел – 92,9%, недоосвоено 198,5 млн.тенге;
природных ресурсов и регулирования природопользования – 94%, недоосвоено 84 млн.тенге;
образования – 94,8%, недоосвоено 274,7 млн.тенге.
 
Также крупные суммы недоосвоены по следующим управлениям:
здравоохранения – 693,3 млн.тенге (освоение составило 95,6%);
сельского хозяйства – 241,9 млн.тенге (средства освоены на 95,8%);
аппарат акима области – 146,2 млн.тенге (освоено 95,3%);
строительства  - 87,6 млн.тенге (99,3%);
физической культуры и спорта – 85,1 млн.тенге (96,6%);
координации занятости и социальных  программ – 56,5 млн.тенге (освоено 95,8%).
Основная причина несвоевременного освоения средств – несвоевременное выполнение работ подрядчиками, по управлению здравоохранению 223,6 млн.тенге – несвоевременность проведения конкурсов  СК «Фармация»
Из общей суммы расходов средства республиканского бюджета освоены в целом на 95,2%, недоосвоено 1830,8 млн.тенге в т.ч.:
- целевые трансферты из республиканского бюджета полученные в  размере 33168 млн.тенге, освоены на сумму  31744,8 млн.тенге или на 95,7%, недоосвоено 1423,2 млн.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 1122,7 млн.тенге, по целевым трансфертам на развитие – 300,5 млн.тенге;
- кредиты при плане 4713 млн.тенге освоены на 4305,4 млн.тенге или на 91,4 %, недоосвоено 407,6 млн.тенге, из них по строительству ипотечного жилья в городе Кызылорде - 398,1 млн.тенге, по кредитованию молодых специалистов – 9,5 млн.тенге. 
 

Об исполнении бюджета Кызылординской области
по состоянию на 1 июля 2014 года
 
По состоянию на 1 июля 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по поступлениям на 102,6 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 94,8 млрд.тенге поступило в доход бюджета 97,2 млрд.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 113,3 % (при плане 17,7 млрд.тенге поступило 20 млрд.тенге), перепоступило 2,3 млрд.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 72,7 млрд. тенге (100 %), в том числе субвенции – 45,2 млрд.тенге (100 %), целевые текущие трансферты – 14,6 млрд.тенге (99,9%), целевые трансферты на развитие – 12,9 млрд.тенге (100%), не поступил 21 млн.тенге.
Получены займы из республиканского бюджета на общую сумму 4,4 млрд.тенге (100%), из них на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 2,3 млрд.тенге, на строительство ипотечного жилья - 1,5 млрд.тенге, для реализации мер социальной поддержки специалистов – 555,7 млн.тенге. 
По состоянию на 1 июля 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по расходам на 98,3 % к прогнозу на текущий период (при плане 98,3 млрд.тенге исполнение составило 96,7 млрд.тенге). Недоосвоено  1,6 млрд.тенге (за тот же период 2013 года освоение составляло 97%, сумма недоосвоения – 2,5 млрд.тенге, в 2012 году – 93,8%, сумма недоосвоения – 4,3 млрд.тенге), из них:
 
По районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены:
по Аральскому району – на 98,2 % (недоосвоено 83,1 млн.тенге), 
Казалинскому - на 98,8 % (недоосвоено 66,3 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 93,5 % (недоосвоено 273,3 млн.тенге), 
Жалагашскому - на 99,2 % (недоосвоено 27,2 млн.тенге), 
Сырдарьинскому – на 98,6 % (недоосвоено 45,4 млн.тенге), 
Шиелийскому – на 99,6 % (недоосвоено 20,7 млн.тенге), 
Жанакорганскому – на 98,9 % (недоосвоено 59,4 млн.тенге), 
по городу Кызылорда – на 97,6 % (недоосвоено 452,4 млн.тенге).
 
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 98,7%, недоосвоено 0,6 млрд.тенге. 
Низкое освоение запланированных средств допущено по следующим управлениям:
внутренней политики – 75,4%, недоосвоено 63,8 млн.тенге;
по делам религий – 84,1%, недоосвоено 4,3 млн.тенге; 
природных ресурсов и регулирования природопользования – 96,6%, недоосвоено 36,6 млн.тенге;
координации занятости и социальных  программ – 97,4%, недоосвоено 28,2 млн.тенге.
При освоении средств на 98-99%, крупные суммы недоосвоены по следующим управлениям:
здравоохранения – 259 млн.тенге (освоение составило 98%);
строительства  - 89,7 млн.тенге (99,1%);
сельского хозяйства – 42,4 млн.тенге (средства освоены на 99%);
физической культуры и спорта – 19,9 млн.тенге (99,1%);
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 15,6 млн.тенге ( средства освоены на 99,3%).
Основная причина несвоевременного освоения средств – несвоевременное выполнение работ подрядчиками, по управлению здравоохранению 240 млн.тенге – несвоевременность проведения конкурсов  СК «Фармация»
 
Из общей суммы расходов средства республиканского бюджета освоены в целом на 96,7%, недоосвоено 1 млрд.тенге, из них:
- целевые трансферты из республиканского бюджета полученные в  размере 27,5 млрд.тенге, освоены на сумму 26,8 млрд.тенге или на 97,7%, не освоено 0,6 млрд.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 0,5 млрд.тенге, по целевым трансфертам на развитие – 0,1 млрд.тенге;
- кредиты из республиканского бюджета при плане 4,4 млрд.тенге освоены на 4 млрд.тенге или на 90,9 %, недоосвоено 0,4 млрд.тенге по строительству ипотечного жилья в городе Кызылорде.
 

Областной бюджет на 2014 год
 
Основанием для уточнения параметров областного бюджета на 2014 год послужило увеличение прогнозных поступлений собственных доходов в сумме 575,3 млн тенге. Данные средства направлены на реконструкцию мемориала Коркыт ата в Кармакшинском районе.
В связи с вышеуказанными изменениями объем областного бюджета на 2014 год достиг 173 968,5 млн тенге, или по сравнению с утвержденным бюджетом увеличился на 24,3%, в том числе уточненный план по доходам составляет 165 107,6 млн. тенге, в том числе сумма трансфертов, передаваемых из  республиканского бюджета (с учетом субвенции) 138 189,1 млн. тенге. В текущем году из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 53 431,9 млн тенге. 
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональные группы, а именно: образование, здравоохранение, социальное обеспечение и социальная помощь, культура,спорт,туризм и информационное пространство.
В целом расходы областного бюджета на социальную сферу составляет 43,5 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 75 736,2 млн тенге.
В социальной сфере основным приоритетом финансирования является выполнение всех социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
А также на финансирование сельского хозяйства – 11 606,9 млн. тенге (6,6%), транспорта и коммуникаций – 9 511,5 млн тенге (5,5%).
 

Об областном бюджете на 2014 год

Наименование

Сумма,

тысяч тенге

1. Доходы

165 107 626,7

Налоговые поступления

26 488 765,0

Неналоговые поступления

413 744,7

Поступления от продажи основного капитала

15 926,0

Поступления трансфертов

138 189 191,0

2. Затраты

163 111 597,7

Государственные услуги общего характера

4 982 165,0

Оборона

1 043 887,0

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 615 546,0

Образование

28 451 913,3

Здравоохранение

34 323 847,3

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 742 149,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

15 275 812,0

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 209 077,0

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 817 069,0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11 606 991,0

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

471 649,0

Транспорт и коммуникации

9 511 546,0

Прочие

5 860 933,8

Обслуживание долга

3 321,0

Трансферты

31 195 691,3

3. Чистое бюджетное кредитование

4 955 786,0

Бюджетные кредиты

5 695 416,0

Погашение бюджетных кредитов

739 630,0

4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

4 500 457,0

Приобретение финансовых активов

4 500 457,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

5. Дефицит (профицит) бюджета

-7 460 214,0

6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7 460 214,0

Поступление займов

5 515 416,0

Погашение займов

661 046,0

Используемые остатки бюджетных средств

2 605 844,0

 

03.07.2014 г.


Аналитическая информация
об исполнении бюджета области на 1 июня 2014 года
 
Доходы
По состоянию на 1 июня 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по поступлениям на 104 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 75300,1 млн.тенге поступило в доход бюджета 78337,8 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 121,1 % (при плане 14195,6 млн.тенге поступило 17185,0 млн.тенге), перепоступило 2989,4 млн.тенге. 
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 56893,6 млн.тенге (100 пайыз), в том числе субвенции – 34809,9 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 11919,2 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 10164,5 млн.тенге (99,8 %), недопоступило 19,5 млн.тенге.
Получены займы из республиканского бюджета на общую сумму 4190,1 млн.тенге (100%), из них на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 2349,6 млн.тенге (100%), на строительство ипотечного жилья – 1544,5 млн.тенге (100 %), для реализации мер социальной поддержки специалистов – 296,0 млн.тенге. 
 
Затраты
По состоянию на 1 июня 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по расходам на 94,3 % к прогнозу на текущий период (при плане 75606,7 млн.тенге исполнение составило 71273,6 млн.тенге). Недоосвоено 4333,1 млн.тенге. 
По районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены:
по Аральскому району – на 97,8 % (недоосвоено 71,1 млн.тенге), 
Казалинскому - на 94,7 % (недоосвоено 196,5 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 83 % (недоосвоено 526,8 млн.тенге), 
Жалагашскому - на 97,1 % (недоосвоено 65,7 млн.тенге), 
Сырдарьинскому – на 94,8 % (недоосвоено 124,7 млн.тенге), 
Шиелийскому – на 98,4 % (недоосвоено 61,7 млн.тенге), 
Жанакорганскому – на 91 % (недоосвоено 381,6 млн.тенге), 
по городу Кызылорда – на 90,9 % (недоосвоено 1300,7 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 95,9%, недоосвоено 1604,0 млн.тенге. 
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
 

в млн.тенге

КБК

Наименование

План на 1 мая 2014 года

кассовое исполнение

% освоения не текущий период

сумма недоосвоения

1

2

3

4

5

6

 

Итого

39212,8

37608,8

95,9

1604,0

110

Аппарат маслихата области

13,1

12,7

96,9

0,4

120

Аппарат акима области

1934,1

1914,0

99,0

20,1

251

Управление земельных отношений области

18,0

14,9

82,8

3,1

252

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

1768,0

1696,7

96,0

71,3

253

Управление здравоохранения области

11257,3

10962,5

97,4

294,8

254

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

873,0

839,3

96,1

33,7

255

Управление сельского хозяйства области

3166,5

3110,8

98,2

55,7

256

Управление координации занятости и социальных  программ области

848,0

756,1

89,2

        91,9

257

Управление финансов области

2547,1

2545,5

99,9

1,6

258

Управление экономики и бюджетного планирования области

54,8

49,5

90,3

5,3

259

Управление архивов и документации области

91,7

83,5

91,1

8,2

261

Управление образования области

3409,2

3051,5

89,5

357,7

262

Управление культуры области

508,8

507,7

99,8

1,1

263

Управление внутренней политики области

212,4

126,6

59,6

85,8

264

Управление по развитию языков области

17,5

15,3

87,4

2,2

268

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

652,9

637,6

97,7

15,3

269

Управление по делам религий области

21,3

16,8

78,9

4,5

271

Управление строительства области

7275,3

7050,4

96,9

224,9

272

Управление архитектуры и градостроительства области

103,9

103,8

99,9

0,1

279

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1953,3

1812,8

92,8

140,5

280

Управление индустриально-инновационного развития области

20,9

20,1

96,2

0,8

282

Ревизионная комиссия области

64,5

64,0

99,2

0,5

283

Управление по вопросам молодежной политики области

65,7

51,7

78,7

14,0

285

Управление физической культуры и спорта области

1815,4

1695,5

93,4

119,9

287

Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС и ГО, финансируемый из областного бюджета

30,1

0,0

0,0

30,1

289

Управление предпринимательства и туризма области

425,4

407,6

95,8

17,8

290

Управление внешних связей области

42,0

41,1

97,9

0,9

295

Управление по контролю в сфере труда области

21,4

20,0

93,5

1,4

718

Управление государственных закупок области

1,2

0,8

66,7

0,4

 

Трансферты и кредиты выделынные из

республиканского бюджета

 

Запланированные целевые трансферты из республиканского бюджета в размере 21,2 млрд.тенге освоены на сумму 19,9 млрд.тенге или на 93,9%, недоосвоено 1,3 млрд.тенге, из них по целевым текущим трансфертам – 0,9 млрд.тенге, по целевым трансфертам на развитие – 0,3 млрд.тенге (получены трансферты на сумму 22,1 млрд.тенге, освоение средств с учетом перепоступления на сумму 0,9 млрд.тенге составило 90,1%).

Кредиты из республиканского бюджета освоены на 79,2 % (при плане 4,2 млрд.тенге освоено 3,3 млрд.тенге), недоосвоено 0,9 млрд.тенге по строительству ипотечного жилья в городе Кызылорде.


Об исполнении бюджета области на 1 мая 2014 года
 
Доходы
По итогам исполнения бюджета Кызылординской области на 1 мая 2014 года бюджет исполнен по поступлениям на 107,5 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 52198,7 млн.тенге поступило в доход бюджета 56104,5 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 125,5 % (при плане 9558,8 млн.тенге поступило 11998,8 млн.тенге), перепоступило 2440 млн.тенге. 
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 40354,4 млн.тенге, в том числе субвенции – 26412,1 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 8804,0 млн.тенге (109,5%), целевые трансферты на развитие – 5138,3 млн.тенге (96,3 %).
Получены займы из республиканского бюджета на общую сумму 3699,6 млн.тенге (129,8%), из них на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 2349,6 млн.тенге (100%), на строительство ипотечного жилья- 1350 млн.тенге (270 %), всего перепоступило 850 млн.тенге. 
 
Затраты
По состоянию на 1 мая 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по расходам на 93,4 % к прогнозу на текущий период (при плане 53458 млн.тенге исполнение составило 49936,3 млн.тенге). Недоосвоено  3521,7 млн.тенге (по итогам прошлого года исполнение бюджета области за тот же период составляло 90%, сумма недоосвоения – 4,8 млрд.тенге). 
По районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены:
по Аральскому району – на 96,7 % (недоосвоено 81,4 млн.тенге), 
Казалинскому - на 98,5 % (недоосвоено 38,7 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 82,9 % (недоосвоено 383,5 млн.тенге), 
Жалагашскому - на 97,4 % (недоосвоено 42,7 млн.тенге), 
Сырдарьинскому – на 84,7 % (недоосвоено 255,8 млн.тенге), 
Шиелийскому – на 99,2 % (недоосвоено 22,1 млн.тенге), 
Жанакорганскому – на 88,3 % (недоосвоено 320 млн.тенге), 
по городу Кызылорда – на 95,1 % (недоосвоено 447,9 млн.тенге).
План затрат областного бюджета исполнен на 93,3%, не освоено 1930,1 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:

в млн.тенге

КБК

Наименование

План на 1 мая 2014 года

кассовое исполнение

% освоения не текущий период

сумма недоосвоения

1

2

3

4

5

6

 

Итого

28915,1

26985

93,3

1930,1

110

Аппарат маслихата области

11,0

10,9

99,1

0,1

120

Аппарат акима области

1370,2

1248,7

91,1

121,5

251

Управление земельных отношений области

15,6

10,6

67,9

5,0

252

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

1325,5

1262,8

95,3

62,7

253

Управление здравоохранения области

8829,0

8318,1

94,2

510,9

254

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

675,2

641,6

95,0

33,6

255

Управление сельского хозяйства области

2588,4

2577,0

99,6

11,4

256

Управление координации занятости и социальных  программ области

476,4

439,0

92,1

37,4

257

Управление финансов области

2535,7

2534,4

99,9

1,3

258

Управление экономики и бюджетного планирования области

46,7

40,4

86,5

6,3

259

Управление архивов и документации области

48,2

47,4

98,3

0,8

261

Управление образования области

2462,1

2424,7

98,5

37,4

262

Управление культуры области

388,8

388,4

99,9

0,4

263

Управление внутренней политики области

159,4

68,4

42,9

91,0

264

Управление по развитию языков области

15,1

13,5

89,4

1,6

268

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

870,3

387,5

44,5

482,8

269

Управление по делам религий области

16,9

11,3

66,9

5,6

271

Управление строительства области

4020,8

3976,7

98,9

44,1

272

Управление архитектуры и градостроительства области

41,8

40,1

95,9

1,7

276

Управление по защите прав детей области

75,1

67,9

90,4

7,2

279

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

831,0

715,5

86,1

115,5

280

Управление индустриально-инновационного развития области

15,8

15,4

97,5

0,4

282

Ревизионная комиссия области

52,0

51,8

99,6

0,2

283

Управление по вопросам молодежной политики области

31,6

30,5

96,5

1,1

285

Управление физической культуры и спорта области

1513,9

1380,8

91,2

133,1

287

Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС и ГО, финансируемый из областного бюджета

15,1

0,0

0,0

15,1

289

Управление предпринимательства и туризма области

431,5

229,8

53,3

201,7

290

Управление внешних связей области

36,4

36,3

99,7

0,1

295

Управление по контролю в сфере труда области

15,6

15,5

99,4

0,1

 

Трансферты и кредиты выделенные из республиканского и областного бюджетов
 
Полученные целевые трансферты из республиканского бюджета в размере 13942,3 млн.тенге освоены на сумму 12091,7 млн.тенге или на 86,7%, недоосвоено 1850,6 млн.тенге.
Кредиты из республиканского бюджета освоены на 91,7 % (при плане 2849,6 млн.тенге освоено 2612,5 млн.тенге), недоосвоено 237,1 млн.тенге (с учетом перепоступления кредитов из республиканского бюджета на сумму 850 млн.тенге недоосвоено 1,1 млрд.тенге, процент освоения средств составил 70,6%).
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 97,4% (при плане в размере 2874,6 млн.тенге освоено 2801,2 млн.тенге), недоосвоено 73,4 млн.тенге.
Основная причина недоосвоения выделенных средств – поздние сроки предоставления платежных документов в органы казначейства и актов выполненных работ, а также длительное заключение договоров. 
 

Об исполнении бюджета области на 1 апреля 2014 года
 
Доходы
 
По итогам исполнения бюджета Кызылординской области на 1 апреля 2014 года бюджет исполнен по поступлениям на 117 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 32149 млн.тенге поступило в доход бюджета 37612,8 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 160,8 % (при плане 6041 млн.тенге поступило 9714,4 млн.тенге), перепоступило 3673,4 млн.тенге. 
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму 26511,1 млн.тенге, в том числе субвенции – 18854 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 6126,3 млн.тенге (113,3%), целевые трансферты на развитие – 1530,9 млн.тенге (82,9%).
Получены займы из республиканского бюджета на строительство ипотечного жилья в размере 1350 млн.тенге. 
 
Затраты
 
По состоянию на 1 апреля 2014 года бюджет Кызылординской области исполнен по расходам на 96,3 % к прогнозу на текущий период (при плане 32558,5 млн.тенге исполнение составило 31369,3 млн.тенге). Недоосвоено  1189,2 млн.тенге. (по итогам прошлого года исполнение бюджета области за тот же период составляло 91,0%, сумма недоосвоения – 3,1 млрд.тенге).
По районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены:
по Аральскому району – на 97,9 % (недоосвоено 35,4 млн.тенге), 
Казалинскому - на 99,4 % (недоосвоено 10,4 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 93,1 % (недоосвоено 104,9 млн.тенге), 
Жалагашскому - на 98,7 % (недоосвоено 14,4 млн.тенге), 
Сырдарьинскому – на 98,4 % (недоосвоено 15,5 млн.тенге), 
Шиелийскому – на 99,6 % (недоосвоено 8,3 млн.тенге), 
Жанакорганскому – на 93,5 % (недоосвоено 123,7 млн.тенге), 
по городу Кызылорда – на 95,9 % (недоосвоено 186,1 млн.тенге).
 
План затрат областного бюджета исполнен на 96,1%, не освоено 690,5 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:

 

в млн.тенге

КБК

Наименование

План на 1 марта 2014 года

кассовое исполнение

% освоения не текущий период

сумма недоосвоения

1

2

3

4

5

6

 

Итого

17533,1

16842,6

96,1

690,5

110

Аппарат маслихата области

7,9

7,8

98,7

0,1

120

Аппарат акима области

1033,6

967,0

93,6

66,6

251

Управление земельных отношений области

8,9

7,5

84,3

1,4

252

Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

933,1

931,7

99,8

1,4

253

Управление здравоохранения области

6639,7

6366,7

95,9

273

254

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

470,3

464,9

98,9

5,4

255

Управление сельского хозяйства области

119,1

93,1

78,2

26,0

256

Управление координации занятости и социальных  программ области

288,1

271,7

94,3

16,4

257

Управление финансов области

2314,2

2312,6

99,9

1,6

258

Управление экономики и бюджетного планирования области

38,8

32,0

82,5

6,8

259

Управление архивов и документации области

35,7

35,2

98,6

0,5

261

Управление образования области

1881,6

1808,3

96,1

73,3

262

Управление культуры области

254,0

253,3

99,7

0,7

263

Управление внутренней политики области

12,3

11,0

89,4

1,3

264

Управление по развитию языков области

11,2

10,2

91,1

1,0

268

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

291,0

242,6

83,4

48,4

269

Управление по делам религий области

10,4

7,9

76,0

2,5

271

Управление строительства области

1229,9

1229,9

100

0,0

272

Управление архитектуры и градостроительства области

17,4

17,4

100

0,0

276

Управление по защите прав детей области

54,8

48,5

88,5

6,3

279

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

452,3

415,2

91,8

37,1

280

Управление индустриально-инновационного развития области

12,4

11,7

94,4

0,7

282

Ревизионная комиссия области

38,1

38,1

100

0,0

283

Управление по вопросам молодежной политики области

15,1

13,6

90,1

1,5

285

Управление физической культуры и спорта области

1087,4

1004,2

92,3

83,2

289

Управление предпринимательства и туризма области

255,3

220,1

86,2

35,2

290

Управление внешних связей области

10,4

10,3

99,0

0,1

295

Управление по контролю в сфере труда области

10,1

10,1

100

0,0

 

Трансферты из республиканского бюджета

Полученные целевые трансферты из республиканского бюджета в размере 7657,1 млн.тенге освоены на сумму 7562,1 млн.тенге или на 98,8%, недоосвоено 95,1 млн.тенге.

 

Основная причина недоосвоения выделенных средств – поздние сроки предоставления платежных документов в органы казначейства и актов выполненных работ, а также длительное заключение договоров. 


Областной бюджет на 2014 год

 

Областной бюджет на 2014 год утвержден на сумму 139 917,0 млн. тенге, уточненный бюджет с учетом уточнений от 15 апреля текущего года составляет 168 493,8 млн. тенге или увеличился на 20,0%.

Уточненный областной бюджет на 2014 год по доходам достиг 159 632,9 млн. тенге, в том числе сумма трансфертов, передаваемых из  республиканского бюджета (с учетом субвенции) составляет 132 512,4 млн. тенге. В текущем году из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 52 824,8 млн тенге. В связи с этим объем уточненного бюджета по сравнению с утвержденным возрос на 28 576,8 млн тенге.   

Средства областного бюджета в разрезе отраслей направлены на финансирование сферы образования в сумме 28 210 млн. тенге (16,7%), здравоохранения – 33 715,5 млн. тенге (20,0%), жилищно-коммунального хозяйства – 15 244,9 млн. тенге (9,1%), культуры, спорта, туризма и информационного пространства – 7 638,4 млн. тенге (4,5%), сельского хозяйства – 11 609,1 млн. тенге (6,9%), транспорта и коммуникаций – 9 524 млн тенге (5,6%).

16.04.2014г


Областной бюджет на 2014 год

 

Областной бюджет на 2014 год утвержден на сумму 139 917,0 млн. тенге, уточненный бюджет с учетом уточнений от 7 февраля текущего года составляет 160 939,7 млн. тенге или увеличился на 15,0%.

Уточненный областной бюджет на 2014 год по доходам достиг 152 605,2 млн. тенге, в том числе сумма трансфертов, передаваемых из  республиканского бюджета (с учетом субвенции) составляет 126 944,6 млн. тенге. В текущем году из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в сумме 42 965,9 млн тенге. В связи с этим объем уточненного бюджета по сравнению с утвержденным возрос на 21 022,7 млн тенге.   

Средства областного бюджета в разрезе отраслей направлены на финансирование сферы образования в сумме 25 644,4 млн. тенге (15,9%), здравоохранения – 32 862,0 млн. тенге (20,4%), жилищно-коммунального хозяйства – 14 966,0 млн. тенге (9,3%), культуры, спорта, туризма и информационного пространства – 7 515,9 млн. тенге (4,7%), сельского хозяйства – 10 229,9 млн. тенге (6,3%), транспорта и коммуникаций – 8 424,9 млн тенге (5,2%).

07.02.2014 г.


Информация об утверждении областного бюджета на 2014-2016 годы

 

18 декабря 2013 года на очередной 22 сессии Кызылординского областного маслихата утвержден областной бюджет на предстоящий трехлетний период 2014-2016 годы, в том числе на 2014 год в объеме 139,9 млрд. тенге, из них размер субвенции из республиканского бюджета составляет 83,9 млрд. тенге, трансферты и кредиты в общей сумме 48,2 млрд. тенге.

Как и в предыдущие годы, бюджет области сохраняет социальную направленность, находят продолжение такие расходы, как выплата материальной помощи участникам и инвалидам ВОВ и лицам приравненным к ним, социальная поддержка студентов из малообеспеченных семей на получение гранта, обеспечение бесплатным проездом на общественном транспорте общего пользования студентов из числа малообеспеченных семей, реализация Дорожных карт по развитию системы здравоохранения, обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.

В 2014-2016 годах будут осуществлены финансовые вложения на развитие  опорных сел области в целях создания благоприятных условий для проживания  и обеспечения постоянной работой жителей этих населенных пунктов, то есть стать точками притяжения для населения близлежащих депрессивных сел, а также  решения проблем аварийных социальных объектов.

В связи с завершением действия трансфертов общего характера трехлетнего периода (2011-2013 годы), в этом году проведена работа по определению размеров субвенций бюджетам районов и города Кызылорды на 2014-2016 годы. Общий объем субвенции на 2014 год бюджетам районов и города Кызылорды определен в сумме 30 235,2 млн. тенге, 2015 год – 29 461,5 млн. тенге, 2016 год – 28 599,7 млн. тенге.

Важно отметить, что в соответствии с Концепцией новой бюджетной политики в базу расходов местных бюджетов переданы затраты постоянного характера, ранее финансировавшиеся за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в 2014 году - 12,4 млрд. тенге, в 2015 году - 12,3 млрд. тенге, в 2016 году - 12,9 млрд. тенге, часть которых передается далее бюджетам районов и города Кызылорды.

В целом в бюджете сохраняя базовые расходы, нашли отражение и расходы на новые инициативы, по следующим направлениям:

 

Общественный порядок и безопасность.

- на модернизацию Центра оперативного управления;

- полностью оснащение патрульной полиции областного центра и 2-х районов автотранспортом предусмотрев на эти цели  приобетение 50 единиц автотранспорта;

- на оснащение органов внутренних дел спецвооружением, что позволит полностью обеспечить спецвооружением личный состав областного центра, а также сотрудников Аральского и Казалинского райотделов;

- форменное обмундирование доведены до полного  норматива положенности.

Образование.

- на софинансирование гранта  Всемирного Банка на укрепление материально-технической базы 6 колледжей;

- впервые на приобретение кабинетов для детских садов в целях стимулирования детей к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию по системе Монтессори;

- впервые на приобретение парт Эрисмана для предупреждения  заболеваний сколиоза, глазных болезней и плоскостопия  среди всех  школьников   0-4 классов области.

Здравоохранение. Предусмотрены средства на реализацию Дорожной карты по развитию системы здравоохранения Кызылординской области на 2013-2014 годы, такие как

- на содержание 9 сельских больниц и вновь открываемых 4 сельских больниц;

- на доукомплектование и приведение штатной численности медицинских учреждений в соответствие со штатными нормативами;

- увеличение тарифа на стоматологические услуги для 30% охвата населения;

- на приобретение 15 единиц санитарных автомашин для службы скорой медицинской помощи области;

- на социальный пакет для больных туберкулезом, находящихся на поддерживающем этапе лечения;

Для реализации мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов предусмотрены средства:

- на оснащение сурдологических кабинетов для диагностики и лечения 121 детей и взрослых с тугоухостью;

- на оснащение 14 лор-кабинетов с клиническими аудиметрами;

- на открытие в лечебно-профилактических учреждениях районных центров и  города Кызылорды  11 стационарных палат;

- на открытие 3 гинекологических кабинетов, оборудованных с учетом потребностей инвалидов в городе Кызылорде.

Социальная помощь и социальное обеспечение. На реализацию Дорожной карты по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2013-2014 годы предусмотрено реализация следующих мероприятий, в том числе:

- на предоставление санаторно-курортного лечения, обеспечения протезно-ортопедическими изделиями, кресло-колясками, специальными средствами передвижения, тифло и сурдологическими средствами;

- на реабилитацию инвалидов в реабилитационном центре;

- на размещение государственного социального заказа через неправительственные организации.

В сфере культуры:

- предусмотрены средства на создание при областной филармонии камерного оркестра;

- на создание при Областном казахском  музыкально-драматическом театре  молодежной театральной труппы;

- на материально-техническое оснащение организаций культуры;

- в целях эффективной работы областных, городских и 169 сельских культурно-досуговых организаций предусмотрены средства на содержание дополнительных штатных единиц работников культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

Обеспечение 22 детско-юношеских спортивных школ и школы-интерната для одаренных в спорте детей спортивной одеждой и спортивным инвентарем;

В рамках реализации Дорожной карты по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Кызылординской области предусмотрена реализация следующих мероприятий, в том числе:

- на выплату стипендий спортсменам-инвалидам;

- на обеспечение спортивной одеждой и инвентарем для спортсменов с ограниченными возможностями I и II групп инвалидности;

- на обеспечение спортсменов-инвалидов специальным автотранспортом.

Для обеспечения участия детей в районных и городских спортивных мероприятиях предусмотрены средства на приобретение микроавтобусов для детско-юношеских спортивных школ.

Молодежная политика

- в целях создания необходимых условий для развития молодежи и вовлечения их в общественно-политическое и социально-экономическое развитие страны в 2014 году продолжится реализация социальных проектов;

Природоохранные мероприятия

- на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы по развитию рыбного хозяйства 12-ти озер;

- на дополнительное укрепление штатными единицами государственных учреждений по охране лесов и животного мира и укрепление материально-технической базы.


Бюджет Кызылординской области на 2013 год (на 01.09.2013г.)

Бюджет области на 2013 год был утвержден на сумму 138 270,8 млн.тенге, в ходе проведенных уточнений объем бюджета (с учетом целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета) по состоянию на 1 сентября 2013 года составил 173 566,3 млн. тенге или возрос на 25,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бюджета возрос на 30 491,0 млн.тенге или на 21,3%.
В целях дальнейшего и поступательного социально-экономического развития региона, в том числе  жизнеобеспечивающей инфраструктуры, а также обеспечения функционирования и развития системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения в ходе произведенных в текущем году уточнений по этим направлениям расходов бюджета были предусмотрены дополнительные средства.
При этом, при уточнениях бюджета за основу взяты основные направления Посланий Главы государства народу Казахстана, а также другие задачи, поставленные  Главой государства и Правительством РК, план действий акима Кызылординской области на 2013 год.
Средства бюджета области в разрезе отраслей направлены на финансирование сферы образования в сумме 58 568,0 млн. тенге (35,2%), здравоохранение – 28 704,0 млн. тенге (17,2%), жилищно-коммунальное хозяйство – 23 120,6 млн. тенге (13,9%), культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 8 073,3 млн. тенге (4,8%), сельское хозяйство – 8 296,6 млн. тенге (5,0%), транспорт и коммуникации – 9 326,1 млн. тенге (5,6%).
Уточнение областного бюджета
В целях дальнейшего и поступательного социально-экономического развития региона, в том числе  жизнеобеспечивающей инфраструктуры, а также развития системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения 21 августа 2013 года на внеочередной 19 сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета на текущий год.
Принимая во внимание ожидаемое перепоступление в доходную часть бюджета до конца года, уточненный прогноз доходов областного бюджета увеличился против имеющихся параметров на 1 888,7 млн.тенге, в том числе по налоговым поступлениям на 1 732,1 млн.тенге, неналоговым поступлениям на 99,5 млн.тенге, поступлениям от продажи основного капитала на 8,8 млн.тенге, возврату трансфертов из районных бюджетов в сумме 48,3 млн.тенге.
Также, перераспределены высвободившие средства и сложившаяся экономия средств по ряду  бюджетных программ в сумме 161,0 млн.тенге, а также 14,2 млн.тенге от погашения бюджетных кредитов. 
Таким образом на дополнительные расходы направлено 2,0 млрд.тенге, при этом при уточнении бюджета за основу взяты основные направления  Посланий Главы государства народу Казахстана, а также другие задачи, поставленные  Главой государства и Правительством РК, план действий акима Кызылординской области на 2013 год.
 
Бюджет Кызылординской области на 2013 год
(тыс.тенге)

 

Наименование

Бюджет области на 2013 год

утвержденный

скорректированный (на 01.09.)

 

I. ДОХОДЫ

135 223 018

159 547 935

1

Налоговые поступления

21 482 909

38 781 300

2

Неналоговые поступления

322 166

1 503 871

3

Поступления от продажи основного капитала

821 600

1 208 529

4

Поступления трансфертов

112 596 407

118 054 235

 

II. ЗАТРАТЫ

135 268 156

166 390 110

01

Государственные услуги общего характера

4 105 033

7 940 887

02

Оборона

461 971

968 982

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 460 162

5 729 880

04

Образование

53 601 786

58 568 035,5

05

Здравоохранение

27 272 345

28 703 988,7

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 557 360

6 948 313

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

16 940 558

23 120 576,9

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 906 945

8 073 342

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

7 000

431 860,6

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 646 127

8 296 625,7

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

557 986

1 039 392,6

12

Транспорт и коммуникации

4 871 010

9 326 135,4

13

Прочие

2 010 427

4 266 901,6

14

Обслуживание долга

3 125

3 360

15

Трансферты

866 321

866 321

 

III. Чистое бюджетное кредитование

2 243 599

3 690 059

 

Бюджетные кредиты

2 339 582

3 786 042

 

Погашение бюджетных кредитов

95 983

95 983

 

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

2 727 166

 

Приобретение финансовых активов

0

2 727 166

 

V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 288 737

-13 259 400

 

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 288 737

13 259 400

 

Поступление займов

2 951 772

5 334 582

7

Поступления займов

2 951 772

5 334 582

 

Погашение займов

663 035

663 035

16

Погашение займов

663 035

663 035

 

Используемые остатки бюджетных средств

 

8 587 853


Бюджет Кызылординской области на 2013 год (на 01.07.2013г.)

 

Бюджет области на 2013 год был утвержден на сумму 148 270,8 млн.тенге, в ходе уточнений объем бюджета (с учетом целевых трансфертов и бюджетных кредитов из республиканского бюджета) по состоянию на 1 июля 2013 года составил 164 936,3 млн. тенге или возрос на 111,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бюджета возрос на 22 949,4 млн.тенге или на 116,2%.

В целях дальнейшего и поступательного социально-экономического развития региона, в том числе  жизнеобеспечивающей инфраструктуры, а также обеспечения функционирования и развития системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения в ходе произведенных в текущем году уточнений по этим направлениям расходов бюджета были предусмотрены дополнительные средства.

При этом при уточнениях бюджета за основу взяты основные направления Посланий Главы государства народу Казахстана, а также другие задачи, поставленные  Главой государства и Правительством РК, план действий акима Кызылординской области на 2013 год.

 

Средства бюджета области в разрезе отраслей направлены на финансирование сферы образования в сумме 56 597,1 млн. тенге (34,3%), здравоохранения –28 276,9 млн. тенге (17,1%), жилищно-коммунального хозяйства – 21 189,2 млн. тенге (12,8%), культуры, спорта, туризма и информационного пространства – 7 942,6 млн. тенге (4,8%), сельского хозяйства – 8 061,8 млн. тенге (4,9%), транспорта и коммуникаций – 8 757,3  млн. тенге (5,3%).


Уточнение областного бюджета

 

В целях дальнейшего и поступательного социально-экономического развития региона, в том числе  жизнеобеспечивающей инфраструктуры, а также развития системы образования, здравоохранения и социальной защиты населения 25 апреля 2013 года внеочередной 17 сессии областного маслихата произведено уточнение областного бюджета на текущий год.

Принимая во внимание ожидаемое перепоступление в доходную часть бюджета до конца года, уточненный прогноз доходов областного увеличился против имеющихся параметров на 5 053,0 млн.тенге, в том числе по налоговым поступлениям 4 324,3 млн.тенге, неналоговым поступлениям 726,1 млн.тенге, возврату трансфертов из районных бюджетов в сумме 2 ,6 млн.тенге. 

Также, перераспределены высвободившие средства по ряду  бюджетных программ в сумме 561,3 млн.тенге, а также экономия средств по итогам 1 квартала текущего года в сумме 56,3 млн.тенге.

Таким образом на дополнительные расходы направлено 5 млрд.тенге при этом при уточнении бюджета за основу взяты основные направления Посланий Главы государства народу Казахстана, а также другие задачи, поставленные  Главой государства и Правительством РК, план действий акима Кызылординской области на 2013 год.

        


 

Утвержденный бюджет области на 2013 год

 

Наименование

 тыс.тенге

 

I. ДОХОДЫ

135225782

1

Налоговые поступления

21 482 909

2

Неналоговые поступления

324 866

3

Поступления от продажи основного капитала

821 600

4

Поступления трансфертов

112 596 407

 

II. ЗАТРАТЫ

135270920

01

Государственные услуги общего характера

4 105 033

02

Оборона

461 971

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 460 162

04

Образование

53 601 786

05

Здравоохранение

27 272 296

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

6 557 360

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

16 725 912

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 906 945

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

7 000

10

Сельское хозяйство,охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 646 127

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

557 986

12

Транспорт и коммуникации

5 085 656

13

Прочие

2 013 240

14

Обслуживание долга

3 125

15

Трансферты

866 321

 

III. Чистое бюджетное кредитование

2 243 599

 

Бюджетные кредиты

2 339 582

 

Погашение бюджетных кредитов

95 983

 

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

 

Приобретение финансовых активов

0

 

V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 288 737

 

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 288 737

 

Поступление займов

2 951 772

7

Поступления займов

2 951 772

 

Погашение займов

663 035

16

Погашение займов

663 035

 

Используемые остатки бюджетных средств

0

 

Раздел: 
Дата создания: 19-03-2013 19:10
Дата обновления: 10-08-2018 11:04

Сообщение об ошибке

  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' в функции eval() (строка 48 в файле /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' в функции eval() (строка 61 в файле /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Область
Справочник
Власть
Право
Бизнес
Экономика
Природа
Гос услуги
Общество
Инфраструктура

©  АКИМАТ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Все права защищены и сохранены.

При использовании материала из сайта ссылка на источник обязательна

Яндекс.Метрика