ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ РЕСМИ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Error message

  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 48 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 61 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).

Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 11 сессиясы
 
Ағымдағы жылдың 15 ақпанда облыстық мәслихаттың сессиясында облыстық бюджетті нақтылау жүргізілді.
2017 жылдың облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі 2017 жылдың 1 қаңтары жағдайымен облыстық бюджетте қалыптасқан бос қалдықты бөлу және бекітілген бюджеттегі бірқатар шығындарды қайта бөлу.
Аталған қаржылар сумен қамту жобаларын қоса қаржыландыруға, көппәтерлі тұрғын үйлердің, мектептердің, ауруханалардың құрылысына 18 жобаларды қоса қаржыландыруға бағытталды. Сонымен қатар шетелдік инвесторларды өңірімізге тарту үшін интернет-форумды ұйымдастыруға және өткізуге, жеке азаматтар санатына дәрілік заттармен қамтамасыз етуге, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын қолдауға қаржы қаралды.
2017 жылға арналған облыстық бюджет
 

Атауы

Сомасы,

млн теңге

 

 Кірістер

168 883,7

 

Шығындар

167 328,4

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

3 060

02

Қорғаныс

3 968,9

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 108,6

04

Бiлiм беру

1 028,7

05

Денсаулық сақтау

23 566,9

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 532,9

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9 377

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 832,6

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 897,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

210

12

Көлiк және коммуникация

6 925,4

13

Басқалар

2 949,9

14

Борышқа қызмет көрсету

16,1

15

Трансферттер

62 130,2

22.02.2017 ж.


2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы
 
2016 жылдың 12 желтоқсан облыстық мәслихаттың кезекті 10 сесииясы болып, оның қарауына 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет ұсынылды.
Қызылорда облысының 2017 жылғы бюджеті 177,8 млрд тенге көлемде бекітілген, оның ішінде өз кірістері 9,4 млрд тенге, республикалық бюджеттен бөлінген трансферт көлемі 158,8 млрд тенге болып қаралған. Оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 18,2 млрд теңге, насаналы даму трансферттері 11,1 млрд теңге,  бюджеттік кредиттер 7,6 млрд теңге.

 

Атауы

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

 

1. Кірістер

168 258 629

147 521 774

174 870 112

1

Салықтық түсімдер

9 217 033

10 211 876

10 647 285

2

Салықтық емес түсiмдер

212 211

158 439

64 737

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300

8 300

8 300

4

Трансферттердің түсімдері

158 821 085

137 143 159

137 149 790

 

1. Шығындар

167 395 677

147 521 774

147 870 112

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 994 478,9

2 768 967

3 237 569

02

Қорғаныс

3 945 361,2

750 609

757 523

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

9 086 472,4

5 478 727

4 314 889

04

Бiлiм беру

22 543 558,6

17 138 070

15 674 096

05

Денсаулық сақтау

23 340 214,4

5 559 702

4 920 139

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

5 064 771

3 832 020

3 929 954

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 911 777,6

2 592 273

2 545 606

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 755 100

9 369 920

7 498 085

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

511 291

0

0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 863 478

8 703 458

9 128 447

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

196 840

181 842

184 059

12

Көлiк және коммуникация

6 885 940,9

4 6571 77

3 524 237

13

Басқалар

4 790 553

22 278 532

2 0847 057

14

Борышқа қызмет көрсету

16 114

15 622

5 489

15

Трансферттер

61 489 726

64 194 855

64 102 962

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

6 822 866

-9 634 185

-3 246 776

 

Бюджеттік кредиттер

8 698 584

0

0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 875 718

9 634 185

3 246 776

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

408 422

0

0

 

Қаржы активтерін сатып алу

408 422

0

0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

0

0

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 368 336

9 634 185

3 246 776

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 368 336

-9 634 185

-3 246 776

 

Қарыздар түсімі

7 698 584

0

0

16

Қарыздарды өтеу

1 330 248

9 634 185

3 2467 76


Облыстық мәслихаттың кезекті X сессиясы
Ағымдағы жылдың 12 желтоқсанында облыстық мәслихаттың кезекті 10 сессиясы өтті. Сессия жұмысының барысында 16 мәселе қаралды, оның ішінде «2017-2019 жылдарға облыстық бюджет туралы» және «2017-2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы».
15.12.2016 ж.

Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 9 сессиясы
Ағымдағы жылдың 30 қарашасында облыстық мәслихаттың кезектен тыс 9 сессиясында 2016 жылға облыстық бюджетті нақтылау (қысқарту) жүргізілді.
Жыл аяғына дейін кіріс көзін сапалы орындау мақсатында облыстық бюджеттің кіріс көзін, «Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін түсімі» бюджеттік коды бойынша 2,0 млрд теңгеге қысқарту жоспарлануда.
Сәйкесінше, 2016 жылға арналған облыстық бюджеттің шығындары 2,0 млрд теңгеге қысқартылуда, оның ішінде бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен үнемделген, жыл аяғына дейін пайданылмаған қаржылар қысқартылуда.Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің қысқартылған қаржылары 2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет жобасында қаралатын болады. 

2016 жылға арналған облыстық бюджет

 

Атауы

Сомасы,

млн теңге

 

 Кірістер

190 686,9

 

Шығындар

185 599,2

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 452,8

02

Қорғаныс

1 267,9

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 911

04

Бiлiм беру

25 031,3

05

Денсаулық сақтау

39 521,8

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 990,1

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 980,1

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 888,7

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

751,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 928,6

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 513,1

12

Көлiк және коммуникация

8 474,9

13

Басқалар

23 089,5

14

Борышқа қызмет көрсету

7 597,4

15

Трансферттер

28 789,4

30.11.2016 ж.


Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 9 сессиясы
Бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 9 сессиясы өтті. Сессия жұмысының барысында 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджетті нақтылау (қысқарту) жүргізілді. 
30.11. 2016 ж.

Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 8 сессиясы
 
Ағымдағы жылдың 26 тамызында облыстық мәслихаттың кезектен тыс 8 сессиясында 2016 жылға облыстық бюджетті нақтылау жүргізілді.
2016 жылдың облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі облыстық бюджеттік бағдарламаларға ішінара өзерістер енгізіліп, үнемделген қаржылар бірінші кезектегі шығындарға бағытталды.
Шығындар келесідей бағытталды:
-біріккен диспечерлік қызмет құру мақсатында «Көмек» бағдарламасын құруға;
-жылумен қамту бойынша 10 жобаның жобалық-сметалық құжатын мемлекеттік сараптамадан өткізуге;
-Алматы қаласындағы 2017 жылғы 28-ші Дүниежүзілік қысқы Универсиаданың алау эстафетасын өткізуге;
-Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мерекелік шаралар ұйымдастыруға; 
-елді мекендерде құрылысы жүргізілетін 10 дәрігерлік амбулатория құрылысын қоса қаржыландыруға;
-көшелерді жарықтандыру, көп қабатты тұрғын үй аулаларын жарықтандыру, қақпалар мен билбордтарды жарықтармен безендіруге;
-тұрғын үй құрылысы бойынша 2 жобаның инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын қоса қаржыландыруға;
-«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасының шеңберінде Қызылорда қаласы 51 көшенің жөндеу жұмыстарына;  
-мектеп оқушылар контингентінің көбеюіне байланысты Қызылорда қаласына 99 класс-комплекттерін ұлғайтуға.
Нақтылаудың нәтижесінде облыстық бюджеттің көлемі 212 млрд.теңгені құрады.

 

2016 жылға арналған облыстық бюджет

 

Атауы

Сомасы,

млн теңге

 

 Кірістер

192 684,7

 

Шығындар

187 597,1

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 492,4

02

Қорғаныс

1 278,7

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 298,3

04

Бiлiм беру

26 093

05

Денсаулық сақтау

39 535

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 008

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 063

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 916,8

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

753

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10 008,8

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 515

12

Көлiк және коммуникация

8 705

13

Басқалар

23 134

14

Борышқа қызмет көрсету

7,5

15

Трансферттер

28 787,3

28.10.2016ж.


Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 8 сессиясы
Бүгін облыстық мәслихаттың кезектен тыс 8 сессиясы өтті. Сессия жұмысының барысында 4 мәселе қаралды, оның ішінде 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджетті нақтылау. 
26.10.2016ж.

Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 6 сессиясы
 
Ағымдағы жылдың 31 тамызында облыстық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында облыстық бюджетті нақтылау жүргізілді.
2016 жылдың облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі облыстық бюджеттің кіріс көзін 5228,8 млн.теңгеге ұлғайтылды. Себебі Қызылорда облысының борыш лимиті ұлғайды және 32057,4 млн.тенге көлемінде белгіленді. Бұл 6222,9 млн.тенге қаржы тұрғын үй құрылысына мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларға ішінара өзгерістер енгізіліп, үнемделген қаржылар келесідей шығындарға бағытталды:
-Сұлтан Бейбарыс көшесінен Ғ.Мұратбаев көшесіне  дейін магистралды көшесінің жол үсті сызықшасын абаттандыруға;
-классикалық әндер шеруі фестивальін өткізуге және «Сыр Алаштың Анасы» мерекелік шарасын өткізуге;
-жеке тұрғын үй құрылысына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым жобаларына қоса қаржыландыруға;
-Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі бала бақшалардың құрылыстарын бастауға;
-Конго-Крым геморрагиялық қызбасына қарсы залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге қосымша анықталған 35 елді мекенге және т.б шығындарға.
Сонымен қатар инфрақұрылымды дамытуға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында Қызылорда қаласының 14 тұрғын үй құрылысын салуға (44,5 мың шаршы метрды құрайтын 680 пәтер, оның ішінде 12 үй Жаппасбай батыр көшесі бойынан, 2 үй Титов қыстағында салынады) кредиттер қаралды.
Нәтижесінде облыстық бюджеттің көлемі 185 348,4 млн теңгені құрады.
2016 жылға арналған облыстық бюджет
 

Атауы

Сомасы,

млн теңге

 

 Кірістер

185 392,3

 

Шығындар

       179 698

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 611,5

02

Қорғаныс

1 228

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 354,8

04

Бiлiм беру

22 636,2

05

Денсаулық сақтау

38 027,2

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 254,2

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 487,7

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 854,3

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

751,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 616,8

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

9 510,8

12

Көлiк және коммуникация

8 515,4

13

Басқалар

23 054,5

14

Борышқа қызмет көрсету

7,2

15

Трансферттер

28 786,9

01.09.2016 жыл


Облыстық мәслихаттың кезекті 5 сессиясы
Ағымдағы жылдың 13 шілдесінде облыстық мәслихаттың сессиясында облыстық бюджетті нақтылау жүргізілді.
2016 жылдың облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі облыстық бюджеттің кіріс көзін ұлғайту, облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілерінен мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша, сонымен бірге облыстық қазыналық кәсіпорындарға және ШЖҚ, ЖШС, АҚ жүргізілген тексеру нәтижесінде қаражаттарды қысқарту.
Аталған қаржылар:
облыстың бес апаттық жағдайдағы мектебін аяқтауға (Арал ауданы-3, Қазалы ауданы-2);
Қызылорда қаласында апаттық жағдайдағы тұрғын үйлерде тұрып жатқан тұрғындарға Жаппасбай батыр көшесіндегі 60 пәтерлік № 2 үйдің құрылысын аяқтауға;
Қызылорда қаласындағы Тасбөгет кенті Амангелді көшесіндегі 24 пәтерлік №13 арендалық тұрғын үй құрылысын аяқтауға;
Террористік жағдайдың алдын алу мақсатында ішкі істер департаментінің, жұмылдыру дайындығы басқармасының материалдық-техникалық базасын нығайтуға қаржы қаралуда.
Нәтижесінде облыстық бюджеттің көлемі 182 024,6 млн теңгені құрады.
 
2016 жылға арналған облыстық бюджет

Атауы

Сомасы,

млн теңге

 

 Кірістер

182 024,6

 

Шығындар

182 024,6

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 605,8

02

Қорғаныс

2 208,4

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 389,4

04

Бiлiм беру

22 262,2

05

Денсаулық сақтау

38 032,3

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 265,6

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 023,1

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 781,2

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

788,4

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 663,1

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

362,5

12

Көлiк және коммуникация

7 910,6

13

Басқалар

23 145,6

14

Борышқа қызмет көрсету

7,2

15

Трансферттер

28 786,9


Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 2 сессиясы
Ағымдағы жылдың сәуір айында облыстық мәслихаттың сессиясында облыстық бюджетті нақтылау жүргізілді.
ҚР Үкіметінің қаулысына сәйкес Қызылорда облысы бюджетіне жалпы сомасы 21 млрд теңге трансферттер мен кредиттер бөлінді, оның ішінде ағымдағы трансферттер 3,9 млрд тенге, даму трансферттері 10,2 млрд тенге, кредиттер 6,3 млрд тенге.
Сонымен қатар, жергілікті бюджет бойынша ішінара өзгерістер енгізілді, атап айтқанда бекітілген бюджетте қаралған қаражаттар қысқартылды. Қысқартылған қаржылар республикалық бюджеттен бөлінген жобаларды қоса қаржыландыруға, медикаменттер алуға бағытталды және тағы басқа.
Нәтижесінде 2016 жылға облыстық бюджеттің көлемі 175,3 млрд тенгені құрады.
15.04.2016ж.
2016 жылға арналған облыстық бюджет
 

Атауы

Сомасы,

млн теңге

 

 Кірістер

175 331,9

 

Шығындар

175 331,9

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 624,7

02

Қорғаныс

1 128,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 505,9

04

Бiлiм беру

20 320,6

05

Денсаулық сақтау

38 396,1

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 412,8

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 184,7

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 730,6

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

821,2

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 660,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

349,5

12

Көлiк және коммуникация

7 691,6

13

Басқалар

22 731,4

14

Борышқа қызмет көрсету

6,6

15

Трансферттер

28 777,7


 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы

Қызылорда облысының 2016 жылғы бюджеті  151,6 млрд тенге көлемде бекітілген, оның ішінде өз кірістері 4,9 млрд тенге, республикалық бюджеттен бөлінген трансферт көлемі 141,1 млрд тенге болып қаралған.

Алдыңғы жылдардағыдай облыстық бюджетте әлеуметтік бағыт басымдыққа ие болып отыр, атап айтқанда Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне және олармен теңестірілгендерге берілетін материалдық көмек, аз қамтылған отбасылардың студенттеріне грант алуға әлеуметтік қолдау, аз қамтылған отбасыларға студенттерінің қоғамдық көліктерде тегін жүруі, денсаулық сақтау саласындағы дамытудың Жол картасын іске асыру, мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсарту және құқықтарын қорғау шығындары жалғасын табады.

Әлеуметтік сала шығындары жалпы бюджет шығындардың 44 пайызын немесе абсолюттік мағынада 66,8 млрд теңгені құрайды.

Әлеуметтік саланы қаржыландырудың басты мақсаты халықтың әл-ауқатын көтеру бағытындағы барлық әлеуметтік міндеттердің орындалуы болып табылады.

 

 

Атауы

2016

2017

2018

 

1. Кірістер

148 345 207

84 295 197

84 240 200

1

Салықтық түсімдер

3 225 618

3 225 618

3 225 618

2

Салықтық емес түсiмдер

1 685 984

334 549

279 552

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 300

15 926

15 926

4

Трансферттердің түсімдері

143 425 305

80 719 104

80 719 104

 

1. Шығындар

144 435 834

83 959 808

83 302 025

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 978 151

2 475 759

2 475 749

02

Қорғаныс

836 467

518 444

518 444

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 600 222

4 345 191

4 345 191

04

Бiлiм беру

20 025 972

15 657 018

15 097 823

05

Денсаулық сақтау

37 651 588

10 729 674

10 916 864

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 252 801

2 988 221

2 931 945

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 394 509

2 922 722

3 266 611

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

4 928 377

4 691 267

4 430 774

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

726 021

924 139

612 762

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 792 248

9 274 863

9 274 863

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

351 868

139 376

139 376

12

Көлiк және коммуникация

3 519 746

195 664

195 664

13

Басқалар

18 771 805

492 863

491 763

14

Борышқа қызмет көрсету

6 307

4 855

4 444

15

Трансферттер

28 599 752

28 599 752

28 599 752

 

3. Таза бюджеттік кредиттеу

170 179

-1 239 553

-3 320 552

 

Бюджеттік кредиттер

1 757 490

0

0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 587 311

1 239 553

3 320 552

 

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

3 919 373

335 389

938 175

 

Қаржы активтерін сатып алу

3 919 373

335 389

938 175

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

 

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-180 179

1 239 553

3 320 552

 

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

180 179

-1 239 553

-3 320 552

 

Қарыздар түсімі

1 757 490

0

0

16

Қарыздарды өтеу

1 577 311

1 239 553

3 320 552


Облыстық мәслихаттың кезекті XXXІХ сессиясы
 
Ағымдағы жылдың қыркүйек айында облыстық мәслихаттың сессиясында областық бюджетті нақтылау жүргізілді.
Елімізде болып жатқан экономикалық жағдайға байланысты облыстық бюджетке жоспарланған кірістер толық көлемде түспеуде.
Осыған сәйкес, нақтылау барысында кіріс көзі жалпы 1301,2 млн теңгеге қысқартылды. Сонымен бірге, бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің пайдаланылмаған қаржылары шешімін табуды қажет ететін шығындарға бағытталды. Бұлар, бюджеттік мекемелердің жылу беру маусымына дайындығына, бюджеттік мекемелерге коммуналдық шығындарының ұлғаюына байланысты, жыл аяғына дейін жекелеген санаттағы азаматтарды дәрілік құралдармен қамтамасыз етуге және тағы басқа.
Нәтижесінде 2015 жылға арналған облыстық бюджеттің көлемі 146745,7 млн теңгені құрады.
 

2015 жылға арналған облыстық бюджет

Атауы

Сомасы, млн теңге

 

 Кірістер

146 745,7

 

Шығындар

146 745,7

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 678,1

02

Қорғаныс

805,9

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 689,8

04

Бiлiм беру

24 123,5

05

Денсаулық сақтау

30 187,9

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

3 904,3

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 476,8

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

6 592,8

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 224,8

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

11 973,2

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

508,7

12

Көлiк және коммуникация

4 802,9

13

Басқалар

12 142,4

14

Борышқа қызмет көрсету

5,1

15

Трансферттер

29 629,5

 

2015 жылға арналған облыстық бюджетті үстіміздегі жылдың 10 шілдедегі облыстық мәслихаттың 38 сессиясының шешіміне сәйкес нақтылау туралы ақпарат
 
2015 жылғы облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі облыстық бюджеттің кіріс көзін ұлғайту арқылы аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бірінші кезектегі міндеттерді қаржыландыру болып табылады.
Сонымен, қаржылар амбулаториялық деңгейде арнайы санаттағы азаматтарды дәрілік препараттармен қамтамасыз етуге, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриалдық аймақты дамыту» жобасын қоса қаржыландыруға, футболды дамыту үшін мемлекеттік тапсырыс орналастыруға, 4 елді мекендегі мектепті және 1 бала бақшаны аяқтауға, Қармақшы ауданы бюджеті кіріс бөлігінің орнын толтыруға, «Қызылорда аймақтық инвестициялық орталық» ЖШС жарғылық қорын ұлғайтуға, құқық қорғау органдарының матетериалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталды.
Аталған жобалардың түпкі нәтижесі облыс тұрғындарының тұрмыс жағдайын және өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады.
 
2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері
мың теңге

Атауы

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

І. Кірістер

142 435 694,4

91 754 252

87 301 754

Салықтық түсімдер

5 522 515,2

6 540 417

6 120 376

Салықтық емес түсімдер

1 214 363,5

420 785

406 473

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 926

15 926

15 926

Трансферттердің түсімдері

135 682 889,7

84 777 124

80 758 979

ІІ. Шығындар

141 089 099,3

91 555 002

87 090 004

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

4 305 499

235 124

-955 519

Бюджеттік кредиттер

5 597 343

199 250

211 750

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 291 844

434 374

1 167 269

ІV. Қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо

 

 

 

Қаржылық активтерді сатып алу

3 053 261

 

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 

 

 

V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

- 6 012 164,9

434 374

1 167 269

VІ. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

6 012 164,9

-434 374

-1 167 269

Қарыздардың түсімі

5 597 343

 

 

Қарыздарды өтеу

746 374

434 374

1 167 269

05.08.2015 ж.


2015 жылға арналған облыстық бюджетті үстіміздегі жылдың 9 сәуіріндегі облыстық мәслихаттың 36 сессиясының шешіміне сәйкес нақтылау туралы ақпарат
 
2015 жылғы облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы бірінші кезектегі міндеттерді қаржыландыруға қаржы бөлу болып табылады.
Сонымен, Қазақстан халықтар Ассамблеясының 20-жылдығын атап өтуге байланысты, Қазақстан халықтар Ассамблеясының Достық үйін орналастыруға байланысты облыс орталығындағы бұрынғы Ы. Алтынсарин атындағы кинотеатр ғимаратын қайта жаңғыртуға және оның материалдық техникалық базасын нығайтуға қаржы қаралуда.   
Біршама қаражат облыс орталығының көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталды. Сонымен, маңызды мәселердің бірі қаланың Торайғыров көшесінің жағдайы, осы көшені қайта жаңғырту бойынша жұмыстарды бастауға қаржы қаралды. Сонымен бірге, Қызылорда қаласындағы Сұлтан Бейбарыс көшесінен Мұратбаев көшесіне дейінгі көшенің құрылысы жұмыстарына, Тасбөгет кентіндегі Сұлтан Бейбарыс көшесінен Сапарбаев көшесіне дейін айналма жолды орташа жөндеуге қосымша қаражат қаралды.
Алғаш рет, ағымдағы жылы мемлекеттік-жеке серіктестік шеңберінде облыс орталығында СПМК-70 ауданында 200 орындық жатақханасымен 600 орындық кәсіптік-техникалық лицейдің және 500 орындық емхананың құрылысын бастау жоспарлануда. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы концессия туралы заңдылықтарға сәйкес осы концессиялық жобаларды консультативті сүйемелдеуге қаржы бөлінді.
Аталған жобалардың түпкі нәтижесі облыс тұрғындарының тұрмыс жағдайын және өмір сүру сапасын жақсарту болып табылады.

2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджеттің негізгі параметрлері

млн.теңге

 

 

2015 жыл

2016 жыл

2017 жыл

 

I. Кірістер

141 167 659,8

91 754 252

87 301  754

 

Салықтық түсімдер

4 645 566

6 540 417

6 120 376

 

Салықтық емес түсімдер

1 173 941

420 785

406 473

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 926

15 926

15 926

 

Трансферттердің түсімдері

135 332 226,8

84 777 124

80 758 979

 

II. Шығындар

140 370 719,7

91 555 002

87 090 004

 

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

4 305 499

235   124

-955 519

 

Бюджеттік кредиттер

5 597 343

199 250

211 750

 

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 291 844

434 374

1 167 269

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

 

0

0

 

ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ

 

0

0

 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

 

 

 

 

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

- 6 012 164,9

434 374

1 167 269

 

VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

6 012 164,9

-434 374

-1 167 269

 

ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

5 597 343

 

 

 

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

746 374

434 374

1 167 269


2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджетті бекіту туралы ақпарат
2014 жылдың 12 желтоқсанында Қызылорда облыстық мәслихатының 33 сессиясында алдағы үш жылдық кезеңге 2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет бекітілді, оның ішінде 2015 жылға бектіліген бюджет көлемі 159,9 млрд теңге, мұнда республикалық бюджеттен бөлінген субвенция көлемі 83,1 млрд теңге, трансферттер мен кредиттердің жалпы сомасы 67,2 млрд теңге.
Алдыңғы жылдар сияқты облыстық бюджет әлеуметтік бағытты сақтайды, ҰОС қатысушыларына және мүгедектерге материалдық көмек төлеу, аз қамтылған жанұядан шыққан студенттерге грант алу үшін әлеуметтік көмек, аз қамтылған жанұядан шыққан студенттер үшін қоғамдық көлікте тегін жүрумен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау жүйесін дамыту бойынша, мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша Жол картасын іске асыру жалғасын табуда.
2015-2017 жылдарға арналған облыстық бюджеттің басты бағыты басталған әлеуметтік нысандарлы аяқтау болып табылады, бюджет көлемі шығын үлесі 91,4 млрд.теңге, даму бюджеті 39,2 млрд.теңге. Даму бюджетінің басым бөлігі алдағы жылдардың әлеуметтік нысандарды аяқтауға 24,5 % құрап отыр.
Аудандар бюджеттеріне субвенция көлемі 2015 жылға – 29461,4 млн.тенге, Қызылорда қаласы бюджетінен алып қою - 2091,6 млн.теңге.

2014 жылға арналған облыстық бюджет


2014 жылғы 1 қазан жағдайы бойынша облыстық бюджет көлемі 180 933,7 млн.теңге немесе бекітілген бюджетпен салыстырғанда 33,0%-ға ұлғайтылды, оның ішінде кіріс бойынша нақтыланған жоспар 32 605,1 млн. теңге, республикалық бюджеттен трансферттер (субвенциямен қоса) 138 678,6 млн теңге. Республикалық бюджеттен 54 699,9 млн. теңге нысаналы трансферттер бөлінді.

Әлеуметтік сала шығындары 4 функционалдық топтан құралады, атап айтқанда білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек және қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік облыстық бюджеттің 41,6 % немесе жалпы шығындар көлемі 75 295,1 млн теңге құрайды.

Әлеуметтік саланы қаржыландырудың негізгі параметрлері азаматтардың тұрмыс тіршілігін жақсартуға бағытталған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау болып саналады.

Ауылшаруашылығына бағыттылған шығындар –13 488,5 млн теңге (7,4%), көлік және коммуникация –10 366,8 млн. теңге (5,7%) құрады.

 
2014 жылға арналған облыстық бюджет

Атауы

Сомасы,

мың теңге

1. Кірістер

180 933 777,06

Салықтық түсімдер

31 361 516,6

Салықтық емес түсiмдер

1 227 666,4

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 926

Трансферттердің түсімдері

139 460 041,6

2. Шығындар

180 933 777,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 409 248,3

Қорғаныс

1 603 975

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 286 509

Бiлiм беру

27 413 323,3

Денсаулық сақтау

34 086 237,3

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 834 520

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 171 652

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 961 044

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 973 596

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

13 488 518,3

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

694 668,1

Көлiк және коммуникация

10 366 823,3

Басқалар

7 644 861,7

Борышқа қызмет көрсету

3 332

Трансферттер

31 195 691,3

3. Таза бюджеттік кредиттеу

5 313 519,6

Бюджеттік кредиттер

6 060 886

Бюджеттік кредиттерді өтеу

747366,4

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

3 070 109

Қаржы активтерін сатып алу

3 070 109

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 452 477,6

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 452 477,6

Қарыздар түсімі

5 515 416

Қарыздарды өтеу

668 782,4

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 605 844

10.10.2014 ж.

2014 жылдың 1 тамызына Қызылорда облысы 
бюджетінің атқарылуы туралы
 
Қызылорда облысы бойынша 2014 жылдың 1 тамызына бюджет түсімдері 110,8 пайызға орындалды (болжам 118149,6 млн.теңге, нақты түскені 130904,9 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 149,3 пайызға орындалды (болжам 25594 млн.теңге, түскені 38219,5 млн.теңге), артық түскені 12625,5 млн.теңге. 
Республикалық бюджеттен 87867,3 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды (100 пайыз), оның ішінде субвенция – 54699,4 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 17578,8 млн.теңге (100,8 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 15589,1 млн.теңге (99,3 пайыз), 26,1 млн.теңге артық түсті.
Республикалық бюджеттен барлығы 4713 млн.теңге қарыздар алынды (100 пайыз), оның ішінде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы аясында ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамытуды қолдауға  2349,6 млн.теңге, ипотекалық тұрғын үй құрылысына 1584,5 млн.теңге, мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету шараларын іске асыру үшін 779 млн.теңге.    
2014 жылдың 1 тамызына Қызылорда облысы бюджетінің есепті мерзімге шығындар жоспары 95,7 пайызға орындалды (жоспар 120583,1 млн.теңге, орындалғаны 115355,1 млн.теңге). Игерілмегені 5228 млн.теңге.
Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 96,9 %  орындалып, 166,9 млн.теңге; 
Қазалыда – 96,6 %  орындалып, 221,1 млн.теңге;
Қармақшыда – 88,5 %  орындалып, 581,1 млн.теңге;
Жалағашта – 96,4 %  орындалып, 132,9 млн.теңге;
Сырдарияда – 96,9 %  орындалып, 123,1 млн.теңге;
Шиеліде – 99 %  орындалып, 58,7 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 97,7 %  орындалып, 141,9 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 96,6 пайызға орындалып, 778,1 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 95,1 пайызды құрады, игерілмегені 3024,2 млн.теңге. 
 
Бюджет қаражатын төмен деңгейде игеруге жол берген басқармалар:
облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы - 55,5 пайыз, игерілмегені 110,7 млн.теңге;
мемлекеттік сатып алу басқармасы – 60,3 пайыз, игерілмегені 2,9 млн.теңге;
индустриялық-инновациялық даму басқармасы – 75,1 пайыз, игерілмегені 9,7 млн.теңге;
сыртқы байланыстар басқармасы – 82,4 пайыз, игерілмегені 10,4 млн.теңге;
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы – 83,2 пайыз, игерілмегені 519,0 млн.теңге;
тілдерді дамыту басқармасы – 83,2 пайыз, игерілмегені 5,3 млн.теңге;
жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы – 84,4 пайыз, игерілмегені 428,1 млн.теңге;
жер қатынастары басқармасы – 91 пайыз, игерілмегені 2,1 млн.теңге;
мәслихаттың тексеру комиссиясы – 91,6 пайыз, игерілмегені 8,3 млн.теңге;
ішкі саясат басқармасы – 92,5 пайыз, игерілмегені 29 млн.теңге;
ішкі істер департаменті – 92,9 пайыз, игерілмегені 198,5 млн.теңге;
табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы – 94 пайыз, игерілмегені 84 млн.теңге;
білім басқармасы – 94,8 пайыз, игерілмегені 274,7 млн.теңге.
 
Сонымен қатар, келесі басқармалар бойынша қомақты қаржы игерілмеген:
денсаулық сақтау басқармасы – 693,3 млн.теңге (95,6%);
ауыл шаруашылығы басқармасы – 241,9 млн.теңге (95,8%);
облыс әкімінің аппараты – 146,2 млн.теңге (95,3%);
құрылыс басқармасы  – 87,6 млн.теңге (99,3%);
дене шынықтыру және спорт басқармасы – 85,1 млн.теңге (96,6%);
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы – 56,5 млн.теңге (95,8%) болды.
Қаржының игерілмеуінің ең негізгі себептерінің бірі – мердігерлердің жұмыстарды мерзімінде орындамауы, денсаулық сақтау басқармасы бойынша –«Фармация» СҚ 223,6 млн.теңгеге конкурстарды мерзімінде өткізбеуі.
Жалпы шығындар сомасының ішінде республикалық бюджет қаржысы 95,2 пайызға игерілді, игерілмегені 1830,8 млн.теңге, оның ішінде:
- республикалық бюджеттен алынған 33168 млн.теңге көлеміндегі нысаналы трансферттердің 31744,8 млн.теңгесі немесе 95,7 пайызға игерілді, игерілмегені 1423,2 млн.теңге, оның ішінде нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша – 1122,7 млн.теңге, нысаналы даму трансферттері бойынша – 300,5 млн.теңге; 
- кредиттер 91,4 пайызға игерілді (жоспар 4713 млн.теңге, игерілгені 4305,4 млн.теңге), 407,6 млн.теңге, оның ішінде: Қызылорда қаласында ипотекалық тұрғын үй құрылысынан 398,1 млн.теңге, жас мамандарды несиелендіру бойынша – 9,5 млн.теңге игерілмеген.
 

2014 жылдың 1 шілдесіне Қызылорда облысы 
бюджетінің атқарылуы туралы
 
Қызылорда облысы бойынша 2014 жылдың 1 шілдесіне бюджет түсімдері 102,6 пайызға орындалды (болжам 94,8 млрд.теңге, нақты түскені 97,2 млрд.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 113,3 пайызға орындалды (болжам 17,7 млрд.теңге, түскені 20,0 млрд.теңге), артық түскені 2,3 млрд.теңге. 
Республикалық бюджеттен 72,7 млрд.теңге нысаналы трансферттер алынды (100 пайыз), оның ішінде субвенция – 45,2 млрд.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 14,6 млрд.теңге (96,5 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 12,9 млрд.теңге (99,0 пайыз), 21,0 млн.теңге кем түсті.
Республикалық бюджеттен барлығы 4,4 млрд.теңге қарыздар алынды (100, пайыз), оның ішінде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы аясында ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамытуды қолдауға 2,3 млрд.теңге (100 пайыз), ипотекалық тұрғын үй құрылысына 1,5 млрд.теңге (100 пайыз), мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету шараларын іске асыру үшін 555,7 млн.теңге.    
2014 жылдың 1 шілдесіне Қызылорда облысы бюджетінің есепті мерзімге шығындар жоспары 98,3 пайызға орындалды (жоспар 98347,8 млн.теңге, орындалғаны 96700,6 млн.теңге). Игерілмегені 1,6 млрд.теңге.
Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 98,2 % орындалып, 83,1 млн.теңге; 
Қазалыда – 98,8 %  орындалып, 66,3 млн.теңге;
Қармақшыда – 93,5 % орындалып, 273,3 млн.теңге;
Жалағашта – 99,2 % орындалып, 27,2 млн.теңге;
Сырдарияда – 98,6 % орындалып, 45,4 млн.теңге;
Шиеліде – 99,6 % орындалып, 20,7 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 98,9 % орындалып, 59,4 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 97,6 пайызға орындалып, 452,4 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 98,7 пайызды құрады, игерілмегені 0,6 млрд.теңге. 
 
Бюджет қаражатын төмен деңгейде игеруге жол берген басқармалар:
ішкі саясат басқармасы – 75,4 пайыз, игерілмегені 63,8 млн.теңге;
дін істері басқармасы – 84,1 пайыз, игерілмегені 4,3 млн.теңге;
табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы – 96,6 пайыз, игерілмегені 36,6 млн.теңге;
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы -97,4 пайыз, игерілмегені 28,2 млн.теңге.
 
Бюджет қаражатын сәйкесінше 98-99 пайызға игергенмен, келесі басқармалар бойынша қомақты қаржы игерілмеген:
Денсаулық сақтау басқармасы – 259 млн.теңге (98%); 
құрылыс басқармасы  – 89,7 млн.теңге (99,1%);
ауыл шаруашылығы басқармасы – 42,4 млн.теңге (99%);
дене шынықтыру және спорт басқармасы – 19,9 млн.теңге (99,1%);
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы - 15,6 млн.теңге (99,3%) болды.   
Қаржының игерілмеуінің ең негізгі себептерінің бірі – мердігерлердің жұмыстарды мерзімінде орындамауы, денсаулық сақтау басқармасы бойынша –«Фармация» СҚ 240 млн.теңгеге конкурстарды мерзімінде өткізбеуі.
Жалпы шығындар сомасының ішінде республикалық бюджет қаржысы 96,7 пайызға игерілді, игерілмегені 1,0 млрд.теңге, оның ішінде;
республикалық бюджеттен жоспарланған 27,5 млрд.теңге нысаналы трансферттердің 26,8 млрд.теңгесі немесе 97,7 пайызға игерілді, игерілмегені 0,6 млрд.теңге, оның ішінде нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша –0,5 млрд.теңге, нысаналы даму трансферттері бойынша – 0,1 млрд.теңге. 
Республикалық бюджеттен бөлінген кредиттер 90,9 пайызға игерілді (жоспар 4,5 млрд.теңге, игерілгені 4,1 млрд.теңге), 0,9 млрд.теңге Қызылорда қаласында ипотекалық тұрғын үй құрылысынан игерілмеген.
 

2014 жылға арналған облыстық бюджет
 
2014 жылғы облыстық бюджет параметрлерін нақтылаудың негізі өз кірістерін 575,3 млн теңгеге ұлғайту болып табылады. Аталған қаржы Қармақшы ауданы Қорқыт ата мемориалын қайта жаңғыртуға бағытталуда.
Жоғарыдағы өзгерістерге сәйкес 2014 жылғы облыстық бюджет көлемі 173 968,5 млн теңге немесе бекітілген бюджетпен салыстырғанда 24,3%-ға ұлғайтылды, оның ішінде кіріс бойынша нақтыланған жоспар 165 107,6 млн теңге, республикалық бюджеттен трансферттер (субвенциямен қоса) 138 189,1 млн теңге. Ағымдағы жылы республикалық бюджеттен 53 431,9 млн теңге нысаналы трансферттер бөлінді.
Әлеуметтік сала шығындары 4 функционалдық тптан құралады, атап айтқанда білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек және қамсыздандыру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Әлеуметтік сала шығындары жалпы облыстық бюджеттің 43,5% құрайды немесе жалпы шығындар көлемі 75 736,2 млн теңге.
Әлеуметтік саланы қаржыландырудың негізгі параметрлері азаматтардың тұрмыс тіршілігін жақсартуға бағытталған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау.
Сонымен бірге ауылшаруашылығына – 11 606,9 млн теңге (6,6%), көлік және коммуникация – 9 511,5 млн теңге (5,5%) бағытталды. 
 

2014 жылға арналған облыстық бюджет

 

Атауы

Сомасы,

мың теңге

1. Кірістер

165 107 626,7

Салықтық түсімдер

26 488 765,0

Салықтық емес түсiмдер

413 744,7

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 926,0

Трансферттердің түсімдері

138 189 191,0

2. Шығындар

163 111 597,7

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 982 165,0

Қорғаныс

1 043 887,0

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 615 546,0

Бiлiм беру

28 451 913,3

Денсаулық сақтау

34 323 847,3

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 742 149,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 275 812,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 209 077,0

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 817 069,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

11 606 991,0

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

471 649,0

Көлiк және коммуникация

9 511 546,0

Басқалар

5 860 933,8

Борышқа қызмет көрсету

3 321,0

Трансферттер

31 195 691,3

3. Таза бюджеттік кредиттеу

4 955 786,0

Бюджеттік кредиттер

5 695 416,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

739 630,0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

4 500 457,0

Қаржы активтерін сатып алу

4 500 457,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7 460 214,0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7 460 214,0

Қарыздар түсімі

5 515 416,0

Қарыздарды өтеу

661 046,0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 605 844,0

 

03.07.2014 ж.


Аналитикалық мәлімет
2014 жылдың 1 маусымына облыс бюджетінің атқарылуы туралы
 
Кірістер
Қызылорда облысы бойынша 2014 жылдың 1 маусымына бюджет түсімдері 104 пайызға орындалды (болжам 75300,1 млн.теңге, нақты түскені 78337,8 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 121,1 пайызға орындалды (болжам 14195,6 млн.теңге, түскені 17185,0 млн.теңге), артық түскені 2989,4 млн.теңге. 
Республикалық бюджеттен 56893,6 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды (100 пайыз), оның ішінде субвенция – 34809,9 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 11919,2 млн.теңге (100 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 10164,5 млн.теңге (99,8 пайыз), 19,5 млн.теңге кем түсті.
Республикалық бюджеттен барлығы 4190,1 млн.теңге қарыздар алынды (100 пайыз), оның ішінде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы аясында ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамытуды қолдауға 2349,6 млн.теңге (100 пайыз), ипотекалық тұрғын үй құрылысына 1544,5 млн.теңге (100 пайыз), мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету шараларын іске асыру үшін 296,0 млн.теңге.   
 
Шығындар
2014 жылдың 1 маусымына Қызылорда облысы бюджетінің есепті мерзімге шығындар жоспары 94,3 пайызға орындалды (жоспар 75606,7 млн.теңге, орындалғаны 71273,6 млн.теңге). Игерілмегені 4333,1 млн.теңге.
Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 97,8 %  орындалып, 71,1 млн.теңге; 
Қазалыда – 94,7 % орындалып, 196,5 млн.теңге;
Қармақшыда – 83 % орындалып, 526,8 млн.теңге;
Жалағашта – 97,1 % орындалып, 65,7 млн.теңге;
Сырдарияда – 94,8 % орындалып, 124,7 млн.теңге;
Шиеліде – 98,4 % орындалып, 61,7 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 91 % орындалып, 381,6 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 90,9 пайызға орындалып, 1300,7 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 95,9 пайызды құрады, игерілмегені 1604,0 млн.теңге. 
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда: 
млн.теңге

КБК

Атауы

есепті

мерзімге жоспар

 

кассалық атқарылуы

 

орындалу пайызы

 

игерілмегені

 

1

2

3

4

5

6

 

Барлығы

39212,8

37608,8

95,9

1604,0

110

Облыс мәслихатының аппараты

13,1

12,7

96,9

0,4

120

Облыс әкімінің аппараты

1934,1

1914,0

99,0

20,1

251

Жер қатынастары басқармасы

18,0

14,9

82,8

3,1

252

Облыстық ішкі істер департаменті

1768,0

1696,7

96,0

71,3

253

Денсаулық сақтау басқармасы

11257,3

10962,5

97,4

294,8

254

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

873,0

839,3

96,1

33,7

255

Ауыл шаруашылығы басқармасы

3166,5

3110,8

98,2

55,7

256

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

848,0

756,1

89,2

        91,9

257

Қаржы басқармасы

2547,1

2545,5

99,9

1,6

258

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

54,8

49,5

90,3

5,3

259

Мұрағат және құжаттама басқармасы

91,7

83,5

91,1

8,2

261

Білім басқармасы

3409,2

3051,5

89,5

357,7

262

Мәдениет басқармасы

508,8

507,7

99,8

1,1

263

Ішкі саясат басқармасы

212,4

126,6

59,6

85,8

264

Тілдерді дамыту басқармасы

17,5

15,3

87,4

2,2

268

Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы

652,9

637,6

97,7

15,3

269

Дін істері басқармасы

21,3

16,8

78,9

4,5

271

Құрылыс басқармасы

7275,3

7050,4

96,9

224,9

272

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

103,9

103,8

99,9

0,1

279

Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы

1953,3

1812,8

92,8

140,5

280

Индустриялық-инновациялық даму басқармасы

20,9

20,1

96,2

0,8

282

Мәслихаттың тексеру комиссиясы

64,5

64,0

99,2

0,5

283

Жастар саясаты мәселелері басқармасы

65,7

51,7

78,7

14,0

285

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

1815,4

1695,5

93,4

119,9

287

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

30,1

0,0

0,0

30,1

289

Кәсіпкерлік және туризм басқармасы

425,4

407,6

95,8

17,8

290

Сыртқы байланыстар басқармасы

42,0

41,1

97,9

0,9

295

Еңбек саласындағы бақылау басқармасы

21,4

20,0

93,5

1,4

718

Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

1,2

0,8

66,7

0,4

 

Республикалық бюджеттен бөлінген

трансферттер мен кредиттер

 

Республикалық бюджеттен жоспарланған 21,2 млрд.теңге нысаналы трансферттердің 19,9 млрд.теңгесі немесе 93,9 пайызға игерілді, игерілмегені 1,3 млрд.теңге, оның ішінде нысаналы ағымдағы трансферттер бойынша – 0,9 млрд.теңге, нысаналы даму трансферттері бойынша – 0,3 млрд.теңге (нақты алынған трансферттер көлемі 22,1 млрд.теңге, 0,9 млрд.теңге артық түскен трансферттерді қоса есептегенде орындалу 90,1 пайызды құрайды).

Республикалық бюджеттен бөлінген кредиттер 79,2 пайызға игерілді (жоспар 4,2 млрд.теңге, игерілгені 3,3 млрд.теңге), 0,9 млрд.теңге Қызылорда қаласында ипотекалық тұрғын үй құрылысынан игерілмеген.

 


2014 жылдың 1 мамырына облыс бюджетінің атқарылуы туралы
 
Кірістер
Қызылорда облысы бойынша 2014 жылдың 1 мамырына бюджет түсімдері есепті мерзімнің болжамы 107,5 пайызға орындалды (болжам 52198,7 млн.теңге, нақты түскені 56104,5 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 125,5 пайызға орындалды (болжам 9558,8 млн.теңге, түскені 11998,8 млн.теңге), артық түскені 2440 млн.теңге. 
Республикалық бюджеттен 40354,4 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды, оның ішінде субвенция – 26412 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 8804 млн.теңге (109,5 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 5138,3 млн.теңге (96,3 пайыз).
Республикалық бюджеттен барлығы 3699,6 млн.теңге қарыздар алынды (129,8 пайыз), оның ішінде «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасы аясында ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамытуды қолдауға 2349,6 млн.теңге (100 пайыз), ипотекалық тұрғын үй құрылысына 1350 млн.теңге (270 пайыз), барлығы 850 млн.теңге артық түсті.    
 
Шығындар
2014 жылдың 1 мамырына Қызылорда облысы бюджетінің есепті мерзімге шығындар жоспары 93,4 пайызға орындалды (жоспар 53458 млн.теңге, орындалғаны 49936,3 млн.теңге). Игерілмегені 3521,7 млн.теңге (өткен жылдың осы мерзім қорытындысы бойынша облыс бюджеті 90 пайызға атқарылып, 4,8 млрд.теңге игерілмеген). 
Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 96,7 % орындалып, 81,4 млн.теңге; 
Қазалыда – 98,5 % орындалып, 38,7 млн.теңге;
Қармақшыда – 82,9 % орындалып, 383,5 млн.теңге;
Жалағашта – 97,4% орындалып, 42,7 млн.теңге;
Сырдарияда – 84,7 % орындалып, 255,8 млн.теңге;
Шиеліде – 99,2 % орындалып, 22,1 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 88,3 %  орындалып, 320 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 95,1 пайызға орындалып, 447,9 млн.теңге игерілмеді.
Ал облыстық бюджетте шығындар жоспары 93,3 пайызға орындалып, 1930,1 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда: 
 

КБК

Атауы

есепті

мерзімге жоспар

 

кассалық атқарылуы

 

орындалу пайызы

 

игерілмегені

 

1

2

3

4

5

6

 

Барлығы

28915,1

26985,0

93,3

1930,1

110

Облыс мәслихатының аппараты

11,0

10,9

99,1

0,1

120

Облыс әкімінің аппараты

1370,2

1248,7

91,1

121,5

251

Жер қатынастары басқармасы

15,6

10,6

67,9

5,0

252

Облыстық ішкі істер департаменті

1325,5

1262,8

95,3

62,7

253

Денсаулық сақтау басқармасы

8829,0

8318,1

94,2

510,9

254

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

675,2

641,6

95,0

33,6

255

Ауыл шаруашылығы басқармасы

2588,4

2577,0

99,6

11,4

256

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

476,4

439,0

92,1

37,4

257

Қаржы басқармасы

2535,7

2534,4

99,9

1,3

258

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

46,7

40,4

86,5

6,3

259

Мұрағат және құжаттама басқармасы

48,2

47,4

98,3

0,8

261

Білім басқармасы

2462,1

2424,7

98,5

37,4

262

Мәдениет басқармасы

388,8

388,4

99,9

0,4

263

Ішкі саясат басқармасы

159,4

68,4

42,9

91,0

264

Тілдерді дамыту басқармасы

15,1

13,5

89,4

1,6

268

Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы

870,3

387,5

44,5

482,8

269

Дін істері басқармасы

16,9

11,3

66,9

5,6

271

Құрылыс басқармасы

4020,8

3976,7

98,9

44,1

272

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

41,8

40,1

95,9

1,7

276

Балалар құқықтарын қорғау басқармасы

75,1

67,9

90,4

7,2

279

Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы

831,0

715,5

86,1

115,5

280

Индустриялық-инновациялық даму басқармасы

15,8

15,4

97,5

0,4

282

Мәслихаттың тексеру комиссиясы

52,0

51,8

99,6

0,2

283

Жастар саясаты мәселелері басқармасы

31,6

30,5

96,5

1,1

285

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

1513,9

1380,8

91,2

133,1

287

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

15,1

0,0

0,0

15,1

289

Кәсіпкерлік және туризм басқармасы

431,5

229,8

53,3

201,7

290

Сыртқы байланыстар басқармасы

36,4

36,3

99,7

0,1

295

Еңбек саласындағы бақылау басқармасы

15,6

15,5

99,4

0,1

 

Республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер мен кредиттер
 
Республикалық бюджеттен алынған 13942,3 млн.теңге нысаналы трансферттердің 12091,7 млн.теңгесі немесе 86,7 пайызға игерілді, игерілмегені 1850,6 млн.теңге.
Республикалық бюджеттен бөлінген кредиттер 91,7 пайызға игерілді (жоспар 2849,6 млн.теңге, игерілгені 2612,5 млн.теңге), игерілмегені 237,1 млн.теңге ((республикалық бюджеттен артық түскен 850 млн.теңгені қоса есептегенде игерілмеген сома 1,1 млрд.теңгені немесе 70,6 пайызды құрайды).
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 97,4 пайызға игерілді (жоспар 2874,6 млн.теңге, игерілгені 2801,2 млн.теңге), игерілмегені  73,4 млн.теңге. 
Бюджет қаражаты игерілмеуінің негізгі себептері – қазынашылық органдарына қаржыландырудың жоспарларын және төлем құжаттардың және жұмыстардың орындалу актісінің кеш тапсырылуы, сонымен қатар келісім шарттардың кеш жасалуы болып табылады.   
 

2014 жылдың 1 сәуіріне облыс бюджетінің атқарылуы туралы
 
Кірістер
 
Қызылорда облысы бойынша 2014 жылдың 1 сәуіріне бюджет түсімдері есепті мерзімнің болжамы 117 пайызға орындалды (болжам 32149 млн.теңге, нақты түскені 37612,8 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 160,8 пайызға орындалды (болжам 6041 млн.теңге, түскені 9714,4 млн.теңге), артық түскені 3673,4 млн.теңге. 
Республикалық бюджеттен 26511,1 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды, оның ішінде субвенция – 18854 млн.теңге (100 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 6126,3 млн.теңге (113,3 пайыз), нысаналы даму трансферттері – 1530,9 млн.теңге (82,9 пайыз).
Республикалық бюджеттен ипотекалық тұрғын үй құрылысына 1350 млн.теңге қарыздар алынды.
 
Шығындар
 
2014 жылдың 1 сәуіріне Қызылорда облысы бюджетінің есепті мерзімге шығындар жоспары 96,3 пайызға орындалды (жоспар 32558,5 млн.теңге, орындалғаны 31369,3 млн.теңге). Игерілмегені 1189,2 млн.теңге (өткен жылдың осы мерзім қорытындысы бойынша облыс бюджеті 91,0 пайызға атқарылып, 3,1 млрд.теңге игерілмеген). 
 
Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
 
Арал ауданында – 97,9 %  орындалып, 35,4 млн.теңге; 
Қазалыда – 99,4 %  орындалып, 10,4 млн.теңге;
Қармақшыда – 93,1 %  орындалып, 104,9 млн.теңге;
Жалағашта – 98,7%  орындалып, 14,4 млн.теңге;
Сырдарияда – 98,4 %  орындалып, 15,5 млн.теңге;
Шиеліде – 99,6 %  орындалып, 8,3 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 93,5 %  орындалып, 123,7 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 95,9 пайызға орындалып, 186,1 млн.теңге игерілмеді.
 
Ал облыстық бюджетте шығындар жоспары 96,1 пайызға орындалып, 690,5 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда: 

млн.теңге

КБК

Атауы

есепті

мерзімге жоспар

 

кассалық атқарылуы

 

орындалу пайызы

 

игерілмегені

 

1

2

3

4

5

6

 

Барлығы

17533,1

16842,6

96,1

690,5

110

Облыс мәслихатының аппараты

7,9

7,8

98,7

0,1

120

Облыс әкімінің аппараты

1033,6

967,0

93,6

66,6

251

Жер қатынастары басқармасы

8,9

7,5

84,3

1,4

252

Облыстық ішкі істер департаменті

933,1

931,7

99,8

1,4

253

Денсаулық сақтау басқармасы

6639,7

6366,7

95,9

273

254

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

470,3

464,9

98,9

5,4

255

Ауыл шаруашылығы басқармасы

119,1

93,1

78,2

26,0

256

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

288,1

271,7

94,3

16,4

257

Қаржы басқармасы

2314,2

2312,6

99,9

1,6

258

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

38,8

32,0

82,5

6,8

259

Мұрағат және құжаттама басқармасы

35,7

35,2

98,6

0,5

261

Білім басқармасы

1881,6

1808,3

96,1

73,3

262

Мәдениет басқармасы

254,0

253,3

99,7

0,7

263

Ішкі саясат басқармасы

12,3

11,0

89,4

1,3

264

Тілдерді дамыту басқармасы

11,2

10,2

91,1

1,0

268

Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы

291,0

242,6

83,4

48,4

269

Дін істері басқармасы

10,4

7,9

76,0

2,5

271

Құрылыс басқармасы

1229,9

1229,9

100

0,0

272

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

17,4

17,4

100

0,0

276

Балалар құқықтарын қорғау басқармасы

54,8

48,5

88,5

6,3

279

Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы

452,3

415,2

91,8

37,1

280

Индустриялық-инновациялық даму басқармасы

12,4

11,7

94,4

0,7

282

Мәслихаттың тексеру комиссиясы

38,1

38,1

100

0,0

283

Жастар саясаты мәселелері басқармасы

15,1

13,6

90,1

1,5

285

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

1087,4

1004,2

92,3

83,2

289

Кәсіпкерлік және туризм басқармасы

255,3

220,1

86,2

35,2

290

Сыртқы байланыстар басқармасы

10,4

10,3

99,0

0,1

295

Еңбек саласындағы бақылау басқармасы

10,1

10,1

100

0,0

 

Республикалық бюджет трансферттері
Республикалық бюджеттен алынған 7657,1 млн.теңге нысаналы трансферттердің 7562,1 млн.теңгесі немесе 98,8 пайызға игерілді, игерілмегені 95,1 млн.теңге.
Бюджет қаражаты игерілмеуінің негізгі себептері – қазынашылық органдарына қаржыландырудың жоспарларын және төлем құжаттардың және жұмыстардың орындалу актісінің кеш тапсырылуы, сонымен қатар келісім шарттардың кеш жасалуы болып табылады.   
 

2014 жылға арналған облыстық бюджет
 
2014 жылға арналған облыстық бюджет 139 917,0 млн тенге көлемінде бекітілді, үстіміздегі жылдың 15 сәуіріндегі нақтылау есебімен нақтыланған бюджет 168 493,8 млн тенгені немесе 20,0% құрады.
2014 жылға нақтыланған облыстық бюджет кіріс бойынша 159 632,9 млн тенгеге жетіп, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер сомасы (субвенциямен қоса) 132 512,4 млн тенгені құрады. Ағымдағы жылы республикалық бюджеттен 52 824,8 млн тенге нысаналы трансферттер бөлінді. Осыған сәйкес нақтыланған бюджет көлемін бекітілген бюджетпен салыстырғанда 28 576,8 млн тенгеге өсті.
Облыстық бюджет қаржысының салалар бойынша келесідей бағытталуда, білім беру саласы 28 210 млн тенге (16,7%), денсаулық сақтау 33 715,5 млн тенге (20,0%), тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 15 244,9 млн тенге (9,1%), мәдениет, спорт, туризм и ақпараттық кеңістік 7 638,4 млн тенге (4,5%), ауыл шаруашылығы 11 609,1 млн тенге (6,9%), көлік және коммуникация 9 524 млн тенге (5,6%). 
16.04.2014 ж.
 

2014 жылға арналған облыстық бюджет
 
2014 жылға арналған облыстық бюджет 139 917,0 млн тенге көлемінде бекітілді, үстіміздегі жылдың 7 ақпанындағы нақтылау есебімен нақтыланған бюджет 160 939,7 млн тенгені немесе 15,0% құрады.
2014 жылға нақтыланған облыстық бюджет кіріс бойынша 152 605,2 млн тенгеге жетіп, оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер сомасы (субвенциямен қоса) 126 944,6 млн тенгені құрады. Ағымдағы жылы республикалық бюджеттен 42 965,9 млн тенге нысаналы трансферттер бөлінді. Осыған сәйкес нақтыланған бюджет көлемін бекітілген бюджетпен салыстырғанда 21 022,7 млн тенгеге өсті.
Облыстық бюджет қаржысының салалар бойынша келесідей бағытталуда, білім беру саласы 25 644,4 млн тенге (15,9 %), денсаулық сақтау 32 862,0 млн тенге (20,4%), тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 14 966,0 млн тенге (9,3%), мәдениет, спорт, туризм и ақпараттық кеңістік 7 515,9 млн тенге (4,7%), ауыл шаруашылығы 10 229,9 млн тенге (6,3%), көлік және коммуникация 8 424,9 млн тенге (5,2%). 
 
07.02.2014 ж.

 


2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджетті бекіту туралы ақпарат

 

2013 жылдың 18 желтоқсанында Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 22 сессиясында алдағы үш жылдық кезеңге 2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет бекітілді, оның ішінде 2014 жылға бектіліген бюджет көлемі 139,9 млрд теңге, мұнда республикалық бюджеттен бөлінген субвенция көлемі 83,9 млрд теңге, трансферттер мен кредиттердің жалпы сомасы 48,2 млрд теңге.

Алдыңғы жылдар сияқты облыс бюджеті әлеуметтік бағытты сақтайды, ҰОС қатысушыларына және мүгедектерге материалдық көмек төлеу, аз қамтылған жанұядан шыққан студенттерге грант алу үшін әлеуметтік көмек, аз қамтылған жанұядан шыққан студенттер үшін қоғамдық көлікте тегін жүрумен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау жүйесін дамыту бойынша, мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сапасын жақсарту бойынша Жол картасын іске асыру жалғасын табуда.

2014-2016 жылдарға  арналған облыстық бюджет жобасының ерекшеліктерінің басым бағыттары тіректі елді мекендерді  дамытудың кешенді жоспарын іске асыру және апаттық жағдайдағы әлеуметтік нысандарды аяқтау болып табылады.

Үш  жылдық (2011-2013 жылдар) кезеңге жалпы сипаттағы трансферттердің аяқталуына байланысты осы жылы 2014-2016 жылдарға арналған аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне субвенция көлемін анықтау жұмыстары жүргізілген болатын. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне субвенция көлемі 2014 жылға – 30 235,2 млн.теңге, 2015 жылға – 29 461,5 млн.теңге, 2016 жылға - 28 599,7 млн. теңге көлемінде анықталды.

Айта кететін жайт, жаңа бюджеттік саясат тұжырымдамасында жергілікті бюджет шығындарының базасына тұрақты сипаттағы шығындар ретінде, бұрын соңды  республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер түрінде бөлінген шығындар берілді 2014 жылы – 12,4 млрд. теңге, 2015 жылы-12,3 млрд. теңге, 2016 жылы-12,9 млрд. теңге, оның бөлігі аудандар мен Қызылорда қаласына бөлінеді.

Жалпы бюджетте базалық шығындар сақтала отырып, жаңа бастама шығындары да көрініс тапты, ол келесі бағыттар бойынша жоспарлануда.

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік.

- жедел басқару орталығын қазіргі заманға сай дамытуға;

- облыс орталығы патрульдік полицияның және 2 ауданға 50 бірлік автокөлікпен толық қамтуға;

- Арал, Қазалы аудандары мен облыс орталығындағы жеке құрамды арнайы қару жарақпен толық қамтуға;

- барлық жасақты нормаға сай 100 пайыз формалық киіммен қамтуға.

Білім беру.

- облыстағы 6 колледждің материалдық-техникалық базасын нығайтуға Дүние жүзілік Банк тарапынан «Техникалық және кәсіптік білімді модернизациялау» жобасына бөлінген грантты қоса қаржыландыруға;

- алғаш рет мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың әдістемесін нығайту мақсатында, оның өздігімен тәлім – тәрбие, білім алуға арналған Монтессори кабинетімен жабдықтауға;

- облыстағы 0 – 4 сынып арасындағы оқушылардың майтабан (плоскостопия), көз ауруы (близорукость) және омыртқа қисаюы (сколиоз) ауруларынын алдын алу мақсатында Эрисман партасымен жабдықтауға қаржы қаралуда.

Денсаулық сақтау. 2013-2014 жылдарға арналған Қызылорда облысының денсаулық сақтау саласын дамыту бойынша «Жол картасын» іске асыру бойынша келесі іс-шараларды қамту жоспарлануда:

9 ауылдық аурухананың жұмысын жалғастыруға және жаңадан ашылатын 4 ауылдық аурухана ашу;

Медициналық ұйымдарды штаттық нормативтерге сәйкес толықтыру;

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде халыққа стоматологиялық қызмет көрсетуді, оның ішінде мектептерде, стоматологиялық кабинеттер ашуды қамтамасыз ету;

Облыс бойынша жедел-жәрдем станцияларына  15 дана санитарлық автокөлік сатып алу;          

Екінші кезең бойынша емделетін, туберкулезбен ауыратын науқастарға әлеуметтік пакет қарастыру;

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2013-2014 жылдарға арналған Жол картасы бойынша қаржы жоспарлануда. Құлақ мүкістігі бар 121 балаларды емдеуге арналған сурдалогиялық кабинеттерді жабдықтау;

14 құлақ, мұрын, тамақты емдеу кабинеттерін клиникалық аудиометрлермен жабдықтау;

Қызылорда қаласында және аудан орталықтарындағы емдеу сауықтыру мекемелерінде 11 стационарлық палаталар ашуды қамтамасыз ету;

Қызылорда қаласында мүгедектердің қажеттіліктерін ескере отырып жабдықталған 3 гинекологиялық кабинет ашуды қамтамасыз ету.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру.

«Қызылорда облысы мүгедектерінің құқықтарын қорғау және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша 2013-2014 жылдарға арналған Жол картасына» қаржы бағытталуда.

мүгедектерді техникалық қозғалу құралдарымен қамтамасыз етуге, мүгедектерді және мүгедек балаларды санаторлы-курорттық емдеуге, мүгедектерді протезді-ортопедиялық құралдармен және қызметтермен қамтамасыз ету жоспарланды;

Мәдениет саласы:

облыстық филармония жанынан камералы оркестр құру;

қазақ музыкалық драма театры жанынан жастар театры труппасын құру;

мәдениет мекемелерін материалдық-техникалық нығайтуға;

қалалық және 169 ауылдық мәдени-демалыс мекемелерінің тиімді жұмыс істеуі мақсатында қосымша мәдениет қызметкерлерінің штаттық бірліктерін ұстауға қаржы бөлінуде.

Дене шынықтыру және спорт саласына:

Облыстағы 22 балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерін және спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттын спорттық киімдермен және спорттық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету;

Қызылорда облысында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі Жол картасын бекіту туралы бағдарламасын іске асыру шеңберінде қаржы қарастырылуда.

-мүгедек - спортшыларға шәкіртақы төлеуге;

-І және ІІ топ мүнкіндігі шектеулі мүгедек - спортшыларды арнайы спорттық жабдықтармен және спорттық киімдермен қамтамасыз етуге;

-мүгедек - спортшыларды арнайы автокөлікпен қамтамасыз етуге;

Балалардың аудандық және қалалық спорттық шараларға қатысуын қамтамасыз ету үшін, балалар мен жасөспірімдер спорт мектептеріне микроавтобус сатып алуға.

Жастар саясаты

жастар саясатын дамыту үшін қажетті жағдай жасау және жастарды мемлекеттік қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық дамытуға тарту мақсатында 2014 жылы әлеуметтік жобаларды іске асыру жалғасын табады;

жастар саясатын тиімді жүргізу мақсатында «Жастар орталығы» ашылатын болады.

Қоршаған ортаны қорғау шараларына

- Балық шаруашылығын дамыту, жасыл белдеу жасау, канал тазалау жұмыстарының ЖСҚ мен мемлекеттік сараптама әзірлеу;

- орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемелеріне қосымша штат бірлігіне, материалдық-техникалық базасын нығайтуға қаржы қаралуда. 


2013 жылға Қызылорда облысының бюджеті (01.09.2013 жағдайымен)
 
2013 жылға облыс бюджеті 138 270,8 млн.тенге көлемінде бекітілді, бюджетті нақтылау барысында (республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер есебімен) 2013 жылдың 1 қыркүйек жағдайымен 173 566,3 млн теңгеге немесе 25,5 % өсті. Өткен жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда бюджет көлемі 30 491,0 млн тенге немесе 21,3% өсті.
Аймақтың алдағы уақытта және кезең-кезеңімен әлеуметтік-экономикалық, оның ішінде оның ішінде тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымның, сонымен бірге білім, денсаулық сақтау, және халықты әлеуметтік қорғау жүйелерінің дамуы мақсатында ағымдағы жылы өткізілген нақтылау барысында бұл бағыттар бойынша қосымша қаржы қаралды.
Сонымен бірге облыстық бюджетті нақтылау барысында Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына арналған жолдауының негізгі бағыттары, мемлекет басшысының және ҚР Үкіметінің алға қойған міндеттері және 2013 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің іс-қимыл жоспары негізге алынды. 
Облыс бюджетінің қаржысы келесі салаларға бағытталған білім беру - 56 568,0 млн тенге (35,2%), денсаулық сақтау – 28 704,0 млн тенге  (17,2%), мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 8 073,3 млн тенге (4,8%), ауыл шаруашылығы – 8 296,6 млн тенге (5,0%), көлік және коммуникация – 9 326,1 млн тенге (5,6%), тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы – 23120,6 млн (13,9).

Облыстық бюджетті  нақтылау

Әлеуметтік-экономикалық дамуды, оның ішінде тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымның, сонымен бірге білім, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау жүйелерін дамыту мақсатында, 2013 жылғы 21 тамыздағы облыстық мәслихатының  19 сессиясында ағымдағы жылға арналған облыстық бюджет  нақтыланды.
Жыл соңына дейін бюджет кіріс бөлігінің күтілетін түсімінің артығымен түсуін есепке ала отырып, облыстың нақтыланған кіріс болжамы 1888,7 млн.теңгеге ұлғайды. Оның ішінде :
•салықтық түсімдер бойынша 1 732,1 млн.теңге,
•салықтық емес түсімдер бойынша 99,5 млн. теңге,
•аудандық бюджеттерден трансферттерді қайтару бойынша 48,3 млн.теңге.
Сонымен бірге, бірқатар бюджеттік бағдарламалар бойынша босатылған 161,0 млн. теңге және ағымдағы жылдың 1 тоқсан қорытындысы бойынша үнемделген 14,2 млн. теңге қайта бөлінді.
Бюджетті нақтылау барысында ҚР Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына арналған жолдауының негізгі бағыттары және 2013 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің іс-қимыл жоспары негізге алынып, қосымша шығындарға 2,0 млрд.теңге бағытталды.    
 2013 жылы нақтыланған облыстық бюджет

(мың теңге)

 

Наименование

Бюджет области на 2013 год

Нақтыланған

түзетілген (01.09.

жағдайымен)

 

I. КІРІСТЕР

135 223 018

159 547 935

1

Салықтық түсімдер

21 482 909

38 781 300

2

Салықтық емес түсімдер

322 166

1 503 871

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

821 600

1 208 529

4

Трансферттердің түсімдері

112 596 407

118 054 235

 

II. ШЫҒЫНДАР

135 268 156

166 390 110

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

4 105 033

7 940 887

02

Қорғаныс

461 971

968 982

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 460 162

5 729 880

04

Бiлiм беру

53 601 786

58 568 035,5

05

Денсаулық сақтау

27 272 345

28 703 988,7

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 557 360

6 948 313

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 940 558

23 120 576,9

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 906 945

8 073 342

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

7 000

431 860,6

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 646 127

8 296 625,7

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

557 986

1 039 392,6

12

Көлiк және коммуникация

4 871 010

9 326 135,4

13

Басқалар

2 010 427

4 266 901,6

14

Борышқа қызмет ету

3 125

3 360

15

Трансферттер

866 321

866 321

 

III. Таза бюджеттік кредит беру

2 243 599

3 690 059

 

Бюджеттік кредиттер

2 339 582

3 786 042

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

95 983

95 983

 

IV. Қаржы активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

2 727 166

 

Қаржы активтерін сатып алу

0

2 727 166

 

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 288 737

-13 259 400

 

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

2 288 737

13 259 400

 

Қарыздар түсімі

2 951 772

5 334 582

7

Қарыздар түсімі

2 951 772

5 334 582

 

Қарыздарды өтеу

663 035

663 035

16

Қарыздарды өтеу

663 035

663 035

 

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

 

8 587 853


 

2013 жылға Қызылорда облысының бюджеті (01.07.2013 жағдайымен)

 

2013 жылға облыс бюджеті 148 270,8 млн.тенге көлемінде бекітілді, бюджетті нақтылау барысында (республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер есебімен) 2013 жылдың 1 шілде жағдайымен 164 936,3 млн теңгеге немесе 111,2 % өсті. Өткен жылдың дәл осындай кезеңімен салыстырғанда бюджет көлемі 22 949,4 млн тенге немесе 116,2% өсті.

Аймақтың алдағы уақытта және кезең-кезеңімен әлеуметтік-экономикалық, оның ішінде оның ішінде тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымның, сонымен бірге білім, денсаулық сақтау, және халықты әлеуметтік қорғау жүйелерінің дамуы мақсатында ағымдағы жылы өткізілген нақтылау барысында бұл бағыттар бойынша қосымша қаржы қаралды.

Сонымен бірге облыстық бюджетті нақтылау барысында Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына арналған жолдауының негізгі бағыттары, мемлекет басшысының және ҚР Үкіметінің алға қойған міндеттері және 2013 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің іс-қимыл жоспары негізге алынды.

 

Облыс бюджетінің қаржысы келесі салаларға бағытталған білім беру - 56 597,1 млн тенге (34,3%), денсаулық сақтау – 28 276,9 млн тенге (17, тенге (12,8%), мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 7 942,6 млн тенге (4,8%), ауыл шаруашылығы – 8 061,8 млн тенге (4,9%), көлік және коммуникация – 8 757,3 млн тенге (5,3%). 1%), тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы – 21 189,2 млн 


Облыстық бюджетті  нақтылау

 

Әлеуметтік-экономикалық дамуды, оның ішінде тіршілікті қамтамасыз ететін инфрақұрылымның, сонымен бірге білім, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау жүйелерін дамыту мақсатында, 2013 жылғы 25 сәуірдегі облыстық мәслихатының кезектен тыс 17 сессиясында ағымдағы жылға арналған облыстық бюджет  нақтыланды.

Жыл соңына дейін бюджет кіріс бөлігінің күтілетін түсімінің артығымен түсуін есепке ала отырып, облыстың нақтыланған кіріс болжамы 5053,0 млн.теңгеге ұлғайды. Оның ішінде :

  • салықтық түсімдер бойынша 4 324,3 млн.теңге,
  • салықтық емес түсімдер бойынша 726 ,0 млн. теңге,
  • аудандық бюджеттерден трансферттерді қайтару бойынша 2, 5 млн.теңге.

Сонымен бірге, бірқатар бюджеттік бағдарламалар бойынша босатылған 561 ,3 млн. теңге және ағымдағы жылдың 1 тоқсан қорытындысы бойынша үнемделген 56 ,3 млн. теңге қайта бөлінді.

Бюджетті нақтылау барысында ҚР Мемлекет Басшысының Қазақстан халқына арналған жолдауының негізгі бағыттары және 2013 жылға арналған Қызылорда облысы әкімінің іс-қимыл жоспары негізге алынып, қосымша шығындарға 5 млрд.теңге бағытталды .      

        


2013 жылы нақтыланған облыстық бюджет

(2013жылдың 19 наурыз жағдайымен)

Атауы

мың, теңге

 

I. КІРІСТЕР

147 291 550

1

Салықтық түсімдер

31 151 039

2

Салықтық емес түсімдер

430 770

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

822 046

4

Трансферттердің түсімдері

114 887 695

 

II. ШЫҒЫНДАР

150 553 019

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

5 375 802

02

Қорғаныс

1 019 549

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

5 242 791

04

Бiлiм беру

56 859 631

05

Денсаулық сақтау

27 919 854

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

6 914 839

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 463 319

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

7 777 495

09

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

210 539

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 835 076

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

488 727

12

Көлiк және коммуникация

5 653 606

13

Басқалар

2 574 963

14

Борышқа қызмет ету

3 360

15

Трансферттер

3 213 468

 

III. Таза бюджеттік кредит беру

2 940 404

 

Бюджеттік кредиттер

3 030 356

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

89 952

 

IV. Қаржы активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо

2 629 055

 

Қаржы активтерін сатып алу

2 629 055

 

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 830 928

 

VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

8 830 928

 

Қарыздар түсімі

2 951 772

7

Қарыздар түсімі

2 951 772

 

Қарыздарды өтеу

663 035

16

Қарыздарды өтеу

663 035

 

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 542 191

 

Құрылған күні: 19-03-2013 19:12
Жаңартылған күні: 19-05-2017 15:55

Error message

  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 48 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in eval() (line 61 of /var/www/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$field_news_url in include() (line 127 of /var/www/themes/lastver/slider.php).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$no_results in search_autocomplete_page_build() (line 74 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 75 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$all_results in search_autocomplete_page_build() (line 78 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
  • Warning: Creating default object from empty value in search_autocomplete_page_build() (line 79 of /var/www/sites/all/modules/search_autocomplete/search_autocomplete.module).
Аймақ
Анықтама
Билік
Құқық
Табиғат
Экономика
Бизнес
Мем қызметтер
Қоғам
Инфрақұрылым

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика